Здравствуйте всем. Может кто подскажет, как правильно провести?Впервые сталкиваюсь с этим. Предприятие применяет общую систему налогообложения при этом выручка получается без ндс, т.к. поступает из РФ, местом реализации является РФ. Куда отнести НДС к зачету? Так и оставить на 18 счете или как?
Если выделяли входной НДс , то остается висеть на 18 . Или надо было сразу относить его на стоимость товаров и услуг. _______________ А если сразу не известно было, что вся реализация на Россию, сейчас можно всю сумму НДС (со счета 18) провести на 26?