Не могу разобраться когда все таки брать к вычету: ввоз декабрь 2015г., заплатили 19.01.16, то в зачет берем в 4 квартале 2015 или в 1 квартале 2016. Помогите, пожалуйста. СПАСИБО!
Что никто не поможет? просто нужно этот ввозной НДС отражать в строке 1.графа 4.
Беларусь
ИМ20.01.2016 10:57:53
Вы по ввозному должны заполнять часть 2 декларации это и есть начисление,приложение не квартальное, а помесячно, в части 1 вы его отражаете только к вычету. А когда сделаете проводки в увчете, то все там будет видно
Беларусь
"Анонимно"20.01.2016 11:16:00
спасибо. получается я правильно в основной декларации показала только в вычетах. получается ввозной это вычеты. но не пойму про начисление.буду разбиратся. может кто за деньги проконсультирует? если кто откликнется буду рада.