...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Деноминация 1С7.7 Юкола 14.06.2016 13:28:14
Коллеги, помогите отстающим :) Обнавила вчера программу до последней версии. Появилась обработка «Деноминация», состоящая из нескольких вкладок с кучей кнопочек каждая. Как в этом разобраться, чтобы не уничтожить ничего нужного? Может есть где-то инструкция, как эта обработка работает?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Андрей 16.06.2016 13:28:48
Если файл md «не загружен» - то что Вы обновили, собственно?
Только файлы отчетов? Но они не работают корректно со старой конфигурацией (файл md).

Что Вы и наблюдаете...
Беларусь
"Анонимно" 16.06.2016 13:36:30
Так как в результате будет работать база?
Беларусь
"Анонимно" 16.06.2016 13:36:57
Все, поняла, спасибо, Андрей.
Беларусь
"Анонимно" 16.06.2016 13:38:33
Как мне объяснили, запускать эту обработку можно, сколько нужно. Чтобы июньские остатки по мере возникновения в июле ложились в деноминированные на 01.07. Я так поняла
Беларусь
Ослик 16.06.2016 18:07:22
Дело в том, что июньское и майское обновление, по-видимому, предусматривает создание констант в 1С, необходимых для деноминации. Потому без md-файлов она, скорее всего, не пройдет. Если у Вас есть свои документы, которые нужно доработать, но не получается в связи с занятостью разработчиков, можно попробовать сделать копию базы, обновить там только константы, и попробовать там провести деноминацию. Но я не спец, это только мысли такие, предположения. У нас тоже может быть напряженка с разработчиками.
Беларусь
не автор 20.06.2016 17:02:35
обновила программу. конфигурации объединила, обработку по деноминации вижу, но что с ней делать не понимаю.
Беларусь
"Анонимно" 20.06.2016 17:08:32
Так позвоните в Юколу -вам объяснят
Беларусь
"Анонимно" 20.06.2016 17:11:21
а что, всем звонить надо?
Беларусь
"Анонимно" 20.06.2016 17:48:16
А я задаю счет 91 на погрешности,но мне ничего не формирует,только 00 счета и все
Беларусь
"Анонимно" 20.06.2016 17:58:50
где что задавать надо? как с этой обработкой обращаться?
Беларусь
Автор 21.06.2016 11:02:34
ДЕНОМИНАЦИЯ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
Пользователь должен указать дату деноминации и коэффициент деноминации, а также счет списания ошибок округления.
В качестве корреспондирующего счета, который будет использован для корреспонденций с балансовыми счетами при формировании остатков, используется счет 00.
Для выполнения деноминации следует нажать кнопку «Деноминация». В результате на дату, предшествующую дате деноминации, будут сформированы «ручные» операции, которые будут содержать корректирующие проводки. На каждую группу счетов, по которой имеются остатки,создаётся одна или более операция в разрезе субконто и валют.
После того как деноминация проведена, пользователь может включить или выключить проводки деноминации. Для этого надо указать дату деноминации и нажать кнопку «Включить проводки» или «Выключить проводки» соответственно. Для того, чтобы эта возможность была доступна,не следует корректировать текст содержания созданных ручных операций.
Деноминацию остатков следует провести в начале работы в месяце деноминации.В последствии операции можно будет пересоздать, например, после расчета зарплаты, так как этот расчет выполняется позже расчетного месяца.
Обработка позволяет сформировать ведомость пересчета остатков по счетам(свернуто, без детализации по субконто и валютам).
ВАЖНО.
После создания операций по деноминации остатков, обороты по счетам ДО даты деноминации останутся в старых рублях. Чтобы сформировать корректную оборотно-сальдовую ведомость за период до даты деноминации, следует предварительно выключить проводки по деноминации. После формирования отчетов - включить.
При выключенных проводках НЕ СЛЕДУЕТ оформлять операции в периоде после деноминации, например, выписку накладных, так как при их проведениииспользуются сальдо по счетам учета номенклатуры/материалов/прочих активов.
НАСТРОЙКА ДАННЫХ В СВЯЗИ С ДЕНОМИНАЦИЕЙ
До даты деноминации можно выполнить настройку периодических реквизитов (зависящих от даты) -констант и справочников:
- Валюты - добавить «новые рубли» в справочник валют, константа «Основная валюта»
(валюта регламентированного учета);
- Округления - установить константы округления рублевых сумм;
- Данные для подоходного - деноминировать вычеты по подоходному;
- БПМ - деноминировать бюджет прожиточного минимума;
- Основные средства - деноминировать амортизируемую стоимость и пр. периодические реквизиты.

Кнопка «Копейки» запускает проверку реквизитов конфигурации на наличие числовых реквизитов «без копеек».
Пригодится для тех пользователей, у которых имеются собственные доработки конфигурации.
В день деноминации (или первый день работы в базе после деноминации) следует выполнить деноминацию
реквизитов, не зависящих от даты (цены и т.п.):
- Материалы и оборудование - деноминировать цену;
- Номенклатура - деноминировать цены;
- Округления - установить константу «Количество знаков округ. для расчета зарплаты».
ВНИМАНИЕ! Константу «Количество знаков округления при выплате зарплаты» следует изменить ВРУЧНУЮ:
2 - округление до копеек,
1 - округление до десятков копеек,
0 - округление до рубля,
-1 - округление до десятков рублей,
-2 - до сотен рублей.
ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

После повторных деноминаций остатков бухучета рекомендуется перепровести документы с даты деноминации по текущий момент.
Беларусь
"Анонимно" 21.06.2016 17:44:59
Спасибо
Беларусь
Ослик 22.06.2016 15:23:29
Кто-нибудь пытался сделать обработку? Что в итоге получается? Потом, начиная с июля месяца, можно получить правильные результаты нарастающим итогом? Как будет выглядеть сверка с организациями?
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2016 15:59:03
По оборотке видно, что суммы деноминированы, но погрешности на 91 счет не идут, хотя я указала этот счет
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2016 16:38:11
я так понимаю что нарастающего итого не будет
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2016 16:41:03
отчеты будут по полгода за год. трудно представить как это будет
Беларусь
"Анонимно" 22.06.2016 17:54:19
я так понимаю что нарастающего итого не будет
Будет
Беларусь
SU 28.06.2016 9:56:55
Т.о. счет списания у Юколы 00. А как совместить это со списанием разниц на счета 90,91? Опять же ж разницы разные:1) образуются при деноминации цены и деноминации стоимости; 2) просто при деноминации оборотки (3-й,4-й знаки после запятой-отражаются в ведомости пересчета у Юколы). Как правильно-то?
Беларусь
"Анонимно" 28.06.2016 10:09:40
На 1-й закладке указываете счет списания, и в последней операции, созданной обработкой,(может и для забалансового счета), в последней строке будет создана проводка с корреспонденцией 00 и счетом списания.
Беларусь
"Анонимно" 28.06.2016 10:21:57
Только один счет можно забить. А разницы с разных счетов должны относиться на 90 и 91 счета. Как осуществить?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-56

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru