...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ импорт дальнее зарубежье 15.07.2016 10:21:22
Товар из стран дальнего зарубежья приходуется в 1С контрактная стоимость * курс на дату поставки на склад.
На таможне платится НДС от (контрактная стоимость * курс на дату растаможки + там.пошлина).
Как выставить ЭСЧФ на портал?
Вариант: берем за основу НДС уплаченный на таможне. И распределяем его на товар пропорционально стоимости. Сумму без НДС и с НДС рассчитываем по формуле.
Но это не будет соответствовать стоимости товара оприходованного в 1С .
Как правильно сделать?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.07.2016 12:15:11
Экономический смысл=законодательному! Или брать таможенную декларацию и построчно вбивать, что является оптимальным и правильным.
Беларусь
_____________________
Согласна. Есть две декларации таможенные: Одна основная , вторая корректировка. НДС весь идет к зачету согл. таможенным декларациям.
Беларусь
Надежда 15.07.2016 12:15:57
могу обрадовать. Дозвонилась до ТаможПроектСофт, они работают над своей программой и из их программы будет осуществляться выгрузка на портал ЭСЧФ. так, что ждем и радуемся, что вопросы решаются.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:18:58
Вообщем, из программы «декларант» данные можно будет получить и отправить на портал.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:23:32
Неужели непонятно, что Вам нужно подтвердить сумму НДС которую Вы заплатили МНТ и которая указана в ДТ. А принцип ее вычисления никому не интересны кроме декларантов.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:37:23
Так это хорошо тем у кого есть программа декларант, а мы пользуемся услугами таможенных агентов. Придется все самой набивать(((((
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:42:54
Так это хорошо тем у кого есть программа декларант, а мы пользуемся услугами таможенных агентов. Придется все самой набивать(((((
---
если пользуетесь, то к нему и будете обращаться. Эта доработка будет в программе «Декларант» Все же решаемо.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:44:17
Неужели непонятно, что Вам нужно подтвердить сумму НДС которую Вы заплатили МНТ и которая указана в ДТ. А принцип ее вычисления никому не интересны кроме декларантов.
___________________
Непонятно почему я в МНС должна подтверждать то что в ДТ!
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:47:42
или логичнее тогда заполнять одной строкой типа товар в ассортименте(
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:57:01
Непонятно почему я в МНС должна подтверждать то что в ДТ!
____________________ ________________________
Только потому, что Вы берете то что отражено в ДТ в зачет, а это отражаете в НАЛОГОВОЙ декларации.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 13:15:44
Эта доработка будет в программе «Декларант» Все же решаемо.
_____________________
А когда будет доработка?
Беларусь
Надежда 15.07.2016 13:21:40
А когда будет доработка?
---
мне предложили через 2 недели перезвонить и протестировать
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 13:33:52
В газете Республика последней Нехай пишет:
«При создании ЭСЧФ импортером на »ввозной НДС« в графе 7 раздела 6 отражается стоимость ввозимых на территорию РБ товаров на основании данных, указанных в договорах (контрактах) и (или) транспортных (товаросопроводительных) документах.ДАННАЯ СТОИМОСТЬ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С НАЛОГОВОЙ БАЗОЙ, ОТ КОТОРОЙ ИСЧИСЛЕН »ВВОЗНОЙ« НДС. В ГР. 10 ПОДЛЕЖИТ УКАЗАНИЮ ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННАЯ СУММА »ВВОЗНОГО« НДС.

Как вам это. Дурдом. А по какому курсу брать тогда эту стоимость? По курсу на дату прихода на склад?((((
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 16:55:56
Как вам это. Дурдом. А по какому курсу брать тогда эту стоимость? По курсу на дату прихода на склад?((((
______________
а если предоплата - по курсу предоплаты!,,,,,
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2016 9:24:00
Ап.
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2016 12:03:54
вопрос остался открытым(
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2016 12:56:22
Так он и будет таким пока налоговая очередное письмо не выпустит в свет или инструкцию не исправит.
Беларусь
ОК 18.07.2016 13:19:09
А какую дату вы ставите в графе «Дата совершения операции» ?
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2016 14:08:24
в инструкции написано что дату последнего дня отчетного периода в котором сумма будет подлежать к вычету в соответствии с законодательством.
_____________
Но 1- у меня отчетный период квартал - если НДС через 90 дней выпадает например на 2 октября, то надо ставить все равно 31 декабря?
2- в МНС сказали что если поставим как в инструкции, то к вычету принять не сможем портал не пропустит?!, надо писать дату из графы С декларации! а потом делать управление вычетами - отсрочка 90 дней?!
Сплошные вопросы
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2016 14:48:04
Итак исходя из вышесказанного:
- за базу берем НДС таможенный - стоимость и цену выкручиваем по формулам;
- дату совершения операции берем из графы С декларации
(потом делаем управление вычетами)
У кого аргументы против?
Беларусь
"Анонимно" 18.07.2016 14:49:42
Против только один аргумент: все это только здравый смысл, но ни как не буква закона и следовательно последствия могут быть неприятные.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-53

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru