|
|
|
|
|
|
ЭСЧФ импорт дальнее зарубежье
15.07.2016 10:21:22
|
|
|
Товар из стран дальнего зарубежья приходуется в 1С контрактная стоимость * курс на дату поставки на склад. На таможне платится НДС от (контрактная стоимость * курс на дату растаможки + там.пошлина). Как выставить ЭСЧФ на портал? Вариант: берем за основу НДС уплаченный на таможне. И распределяем его на товар пропорционально стоимости. Сумму без НДС и с НДС рассчитываем по формуле. Но это не будет соответствовать стоимости товара оприходованного в 1С . Как правильно сделать?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:15:11
|
|
|
Экономический смысл=законодательному! Или брать таможенную декларацию и построчно вбивать, что является оптимальным и правильным. Беларусь _____________________ Согласна. Есть две декларации таможенные: Одна основная , вторая корректировка. НДС весь идет к зачету согл. таможенным декларациям.
Беларусь
|
|
|
Надежда
15.07.2016 12:15:57
|
|
|
могу обрадовать. Дозвонилась до ТаможПроектСофт, они работают над своей программой и из их программы будет осуществляться выгрузка на портал ЭСЧФ. так, что ждем и радуемся, что вопросы решаются.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:18:58
|
|
|
Вообщем, из программы «декларант» данные можно будет получить и отправить на портал.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:23:32
|
|
|
Неужели непонятно, что Вам нужно подтвердить сумму НДС которую Вы заплатили МНТ и которая указана в ДТ. А принцип ее вычисления никому не интересны кроме декларантов.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:37:23
|
|
|
Так это хорошо тем у кого есть программа декларант, а мы пользуемся услугами таможенных агентов. Придется все самой набивать(((((
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:42:54
|
|
|
Так это хорошо тем у кого есть программа декларант, а мы пользуемся услугами таможенных агентов. Придется все самой набивать((((( --- если пользуетесь, то к нему и будете обращаться. Эта доработка будет в программе «Декларант» Все же решаемо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:44:17
|
|
|
Неужели непонятно, что Вам нужно подтвердить сумму НДС которую Вы заплатили МНТ и которая указана в ДТ. А принцип ее вычисления никому не интересны кроме декларантов. ___________________ Непонятно почему я в МНС должна подтверждать то что в ДТ!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:47:42
|
|
|
или логичнее тогда заполнять одной строкой типа товар в ассортименте(
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:57:01
|
|
|
Непонятно почему я в МНС должна подтверждать то что в ДТ! ____________________ ________________________ Только потому, что Вы берете то что отражено в ДТ в зачет, а это отражаете в НАЛОГОВОЙ декларации.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 13:15:44
|
|
|
Эта доработка будет в программе «Декларант» Все же решаемо. _____________________ А когда будет доработка?
Беларусь
|
|
|
Надежда
15.07.2016 13:21:40
|
|
|
А когда будет доработка? --- мне предложили через 2 недели перезвонить и протестировать
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 13:33:52
|
|
|
В газете Республика последней Нехай пишет: «При создании ЭСЧФ импортером на »ввозной НДС« в графе 7 раздела 6 отражается стоимость ввозимых на территорию РБ товаров на основании данных, указанных в договорах (контрактах) и (или) транспортных (товаросопроводительных) документах.ДАННАЯ СТОИМОСТЬ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С НАЛОГОВОЙ БАЗОЙ, ОТ КОТОРОЙ ИСЧИСЛЕН »ВВОЗНОЙ« НДС. В ГР. 10 ПОДЛЕЖИТ УКАЗАНИЮ ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННАЯ СУММА »ВВОЗНОГО« НДС.
Как вам это. Дурдом. А по какому курсу брать тогда эту стоимость? По курсу на дату прихода на склад?((((
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 16:55:56
|
|
|
Как вам это. Дурдом. А по какому курсу брать тогда эту стоимость? По курсу на дату прихода на склад?(((( ______________ а если предоплата - по курсу предоплаты!,,,,,
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 9:24:00
|
|
|
Ап.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 12:03:54
|
|
|
вопрос остался открытым(
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 12:56:22
|
|
|
Так он и будет таким пока налоговая очередное письмо не выпустит в свет или инструкцию не исправит.
Беларусь
|
|
|
ОК
18.07.2016 13:19:09
|
|
|
А какую дату вы ставите в графе «Дата совершения операции» ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 14:08:24
|
|
|
в инструкции написано что дату последнего дня отчетного периода в котором сумма будет подлежать к вычету в соответствии с законодательством. _____________ Но 1- у меня отчетный период квартал - если НДС через 90 дней выпадает например на 2 октября, то надо ставить все равно 31 декабря? 2- в МНС сказали что если поставим как в инструкции, то к вычету принять не сможем портал не пропустит?!, надо писать дату из графы С декларации! а потом делать управление вычетами - отсрочка 90 дней?! Сплошные вопросы
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 14:48:04
|
|
|
Итак исходя из вышесказанного: - за базу берем НДС таможенный - стоимость и цену выкручиваем по формулам; - дату совершения операции берем из графы С декларации (потом делаем управление вычетами) У кого аргументы против?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 14:49:42
|
|
|
Против только один аргумент: все это только здравый смысл, но ни как не буква закона и следовательно последствия могут быть неприятные.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-53
|
|
|
|
|