|
|
|
|
|
|
Таможенный НДС и ЭСФ
02.08.2016 12:45:06
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, не понимаю: на таможенный НДС при импорте из Европы мы должны сами делать ЭСФ, а не таможня?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 10:09:43
|
|
|
все можете делать июлем, но когда будете ставите дату принятия НДС на вычет, то в апрельском ставите июль, а в июльском соответственно октябрь ___________ Спасибо.Всё равно не поняла до логического завершения ))) С апреля я вест НДС должна отправить на портал?
Беларусь
|
|
|
АНЯ
04.08.2016 10:28:17
|
|
|
А зачем выставлять апрель-июнь?Если справочно в декл.по ндс эти суммы отр. в графе 1. и не взяты пока к вычету.Или я не поняла сути вообще?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 10:41:54
|
|
|
А зачем выставлять апрель-июнь?Если справочно в декл.по ндс эти суммы отр. в графе 1. и не взяты пока к вычету.Или я не поняла сути вообще? __________________ Точно ща буду плакать!!! Народ, давайте определимся за какой период выставлять?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 10:43:10
|
|
|
ставлю контрактную стоимость по курсу. ндс перебиваю руками.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 10:45:17
|
|
|
выставлять только за период начиная с 1-го июля. так сказали на семинаре. первое время вычеты в декларации и на портале будут расходится. скорее всего все прояснится когда сдадим первый ндс. я например сдаю ежемесячно) так что уже в этом месяце инспектор сама позвонит.
Беларусь
|
|
|
АНЯ
04.08.2016 10:56:04
|
|
|
Точно ща буду плакать!!! Народ, давайте определимся за какой период выставлять? --------------------------------------------------------- Анонимно, вы меня разжалобили и я буду реветь
Беларусь
|
|
|
Елена
04.08.2016 12:08:37
|
|
|
Сегодня у кого-нибудь получилось выставить ЭСЧФ по импорту и поставить в доп.данных «Ввозной НДС»?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 12:59:03
|
|
|
да, все получилось)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 13:12:17
|
|
|
У меня ввоз товаров был мае. Т.е. к вычету я НДС возьму только в августе. По этому майскому ввозу я же ничего на портал в августе не выставляю? Правильно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 13:16:17
|
|
|
А зачем выставлять апрель-июнь?Если справочно в декл.по ндс эти суммы отр. в графе 1. и не взяты пока к вычету.Или я не поняла сути вообще?
___ у вас этот НДС попадает в справочные данные только, когда наступит право на вычет. Читайте инструкции
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 13:23:04
|
|
|
По телефону Советская и Партизанская ИМНС консультируют так: Дата совершения операции - дата декларации из графы С. Стоимость - таможенная стоимость. Управление вычетами - Отложенный вычет. Срок последний день квартала или месяца, когда будет зачет.
ЭСЧФ по товарам, ввезенным до 01.07.16 не выставляется.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 13:36:27
|
|
|
ЭСЧФ по товарам, ввезенным до 01.07.16 не выставляется. __________________________________________________.. ______ А как тогда брать к вычету тамож. НДС, уплаченный в апреле-июне, если на них не будет ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
Елена
04.08.2016 13:42:30
|
|
|
Если товар с НДС 20% ввозится, нормально ставится «Ввозной НДС». А если «без НДС» ввозится, ругается, не дает поставить «ввозной НДС», просит поставить «освобождение от НДС», хотя это в корне не правильно, это если реализация! Сижу, бьюсь второй день.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 13:50:05
|
|
|
А где кнопка «управление вычетами»? что-то не нахожу
Беларусь
|
|
|
осень
04.08.2016 14:06:23
|
|
|
Попутный вопрос. Ведь сами себе мы можем выставить ЭСЧФ до 20 числа? Правильно? У меня импорт из РФ.
Беларусь
|
|
|
Валентина
04.08.2016 14:09:43
|
|
|
Осень, импорт из РФ нужно выставлять в момент оплаты НДС РФ не позднее 20.Там еще надо указывать номер заявления на ввоз.
Беларусь
|
|
|
осень
04.08.2016 14:14:36
|
|
|
Спасибо Валентина. Оплата,номер заявления и тогда набираю сама себе.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 14:25:29
|
|
|
ЭСЧФ по товарам, ввезенным до 01.07.16 не выставляется. __________________________________________________.. .. ______ А как тогда брать к вычету тамож. НДС, уплаченный в апреле-июне, если на них не будет ЭСЧФ? Беларусь
На это они отвечают, что за 3 квартал будет нестыковка, потом все пойдет. Но в 2 налоговых сказали, что точно не выставлять.
Беларусь
|
|
|
Валентина
04.08.2016 14:27:00
|
|
|
Осень, может пока не спешите, они еще с округлением до рубля не разобрались.Я пока подожду немного.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 15:12:31
|
|
|
а если заявление о ввозе не делали, что указывать тогда, номер тамож.декларации?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-42
|
|
|
|
|