По поводу этих профурсеток (они же ЭСЧФ) опять возник вопрос. Допустим,ждем-не-дождемся от поставщика ЭСЧФ. И товар продали,а ее все не выставляют. Что делать с суммой НДС к вычету? 1) отразить ее на счете 18 и ждать. А он может и не выставить.Как же потом на увеличение стоимости отнести? 2) отнести ее сразу на увеличение стоимости приобретенных материалов без отражения на счете 18. Жалко,а вдруг потом выставит? Что собираетесь делать?
Неоговноваченный НДС - ))). СУПЕР!!! Я так новый субсчет на 18 счете и назову!!!
Беларусь
2+2=16.08.2016 14:51:02
С июлем всем почти все понятно. А в августе? Ждать ЭСЧФ,относить на увеличение? Некоторые поставщики надеются на то,что в август тоже можно будет принимать по ПУД и не знают будут ли выставлять или нет.