...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 17.10.2016 16:59:39
Дорогие бухгалтера! Пришла налоговая проверка! Работаем по отгрузке, инспектор утверждает, что НДС к вычету только оплаченный надо брать, но мы брали весь к вычету не смотря на оплату поставщику! Кто прав!?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.10.2016 13:27:37
Это не я отражаю, это было отражено в 1С! Программист писал программу, я сейчас разбираюсь.

--
Во как, на кнопочки вы нажимали или предыд.ГБ?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 13:33:52
предыдущий!
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 13:44:40
вопрос, если на уплату сумм налогов это не повлияло?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 13:49:12
Это не я отражаю, это было отражено в 1С! Программист писал программу, я сейчас разбираюсь.
----
Программист писал программу)))) Какая прелесть)))
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 13:57:58
1С программа написана под комиссию, по К-ту 90 счета попадает разница между приобретенным товаром и отгруженным! Мы считаем, что это правильно!
-------------------------------------------
Если не ошибаюсь, то при комиссионной торговле товар, отгруженный комиссионеру, остается у вас на балансе, на 45 счете, и не считается реализованным, пока комиссионер не предоставит вам свой отчет о реализации. В реализацию вы списываете товар по отчету комиссионера.
Беларусь
Надежда 18.10.2016 14:14:24
Автор, вы бредите. Программист пишет со слов ГБ, если вы не разобрались в комиссионной торговле, то программист ни при чем.
Я недавно писала задание программисту в 1C, привожу его пример:
Отгрузка комиссионеру.
1. Перемещение товара Склад основной-Склад комитента.
2. После сформированной накладной(отгрузили комиссионеру) должны формироваться проводки

1.Д 45.3 Контрагент/ Номенклатура /партии К41 Номенклатура/места хранения/партии товар передали по себестоимости.
2.Д 015 Покупатель/договор на всю сумму накладной из печатной формы

В конце месяца, когда товар реализовал комиссионер, дал нам отчет:
Журнал-Накладные на товар(продукцию)
1Формируем накладную на реализацию(по отчету комиссионера) привязываем к накладной проводки.
1.Д90.2 К 45.33 Контрагент/ Номенклатура /партии Отгрузили по себестоимости
2.90.3 К68.3 начислили НДС
3.Д 62.5 К 90.1 сумма реализованного товара
4 К015 сумма реализованного товара
5.Д60.1 К62.5 на сумму оказанных услуг по комиссии.

2. Акт на оказанные услуги по комиссии
1.Д44. 2 К60.1оказали услуги по комиссии
2 Д18.3 К60.1налог НДС от услуг.

Деньги пришли от комиссионера
Выписка банка.
Д51 Д62.5
Беларусь
Надежда 18.10.2016 14:29:38
1С программа написана под комиссию, по К-ту 90 счета попадает разница между приобретенным товаром и отгруженным! Мы считаем, что это правильно! Налоговик делает реестр отгруженных накладных.., там соответственно сумма в разы больше! не можем найти в нормативке доказательств , того что правы.... появились сомнения

Налоговики должны взять ваши отчеты от комиссионера и на основании этих отчетов(не важно, что не все деньги перечислил вам комиссионер за отгр. товар) Это будет база для НДС.
Т.е отчет -это для вас как накладная по реализации для оптовика (примерно так) Разница между сч.90 влияет только на налог на прибыль.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 14:31:31
МЫ комитенты, а не комиссионеры. Они по договору комиссии получили товар для дальнейшей реализации. 45 счета нет, если продукция осталась то на 41
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 14:33:12
Отчетов нет, есть акты в которых указана сумма реализации товара и сумма вознаграждения по договору.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 14:43:18
МЫ комитенты, а не комиссионеры. Они по договору комиссии получили товар для дальнейшей реализации. 45 счета нет, если продукция осталась то на 41
------------------------------------
Продукция (товар) не должна оставаться на 41 счете, её фактически на складе у вас нет, она отгружена комиссионеру. Поэтому продукция (товар) должна быть перемещена с 41 счета на 45 счет. И в типовой 1С такая операция предусмотрена при выписке накладной, посмотрите внимательно, должна быть такая вкладка для комиссионной торговли.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 14:47:37
Отчетов нет, есть акты в которых указана сумма реализации товара и сумма вознаграждения по договору.
-----------------------------------
Это и есть отчет комиссионера, только у вас этот документ называется акт. Вот эта сумма, которая указана в акте комиссионера и есть ваша реализация, которая должна быть отражена на 90 счете. Если в учетной политике момент реализации определяется у вас по отгрузке (а он сейчас у всех по отгрузке, кроме тех, кто ведет учет в КУДиР), то к вычетам вы можете принимать весь НДС, выставленный вам вашим поставщиком. Другое дело, что вычетов у вас может быть больше, чем НДС, начисленный по реализации (в вашем случае по отчету комиссионера). В этом случае вы к вычетам принимаете НДС только в пределах начисленного.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2016 14:48:34
СПАСИБО! Огромное!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-32 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru