|
|
|
|
|
|
Mary
18.01.2017 11:54:37
|
 |
 |
Помогите, пожалуйста, разобраться. Пришла на новую работу, стала разбираться с налогами и обнаружила, что прежний ГБ забыл подать декларацию по НДС за 1 квартал 16 года. Сейчас за 4 квартал я ее конечно подам, уточненную. Но вот думаю, что фирме будет за несвоевременно поданную декларацию?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 16:12:02
|
 |
 |
Народ, что вы пишите.... прочла самой дурно стало. У нас УСН без НДС. ВВозим ОС от нерезов (не РФ). Какую декларацию я должнп подаваать ... да еще с нарастающим? где написано?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 16:13:29
|
 |
 |
НДС уплачен на таможне, что еще нужно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 16:18:38
|
 |
 |
Ну прям как дети, вы что первый день бухом работаете, по Казахстану и РФ ндс сами в налоговую, по другим странам при растаможке в таможню.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 16:20:21
|
 |
 |
4. Применяющие упрощенную систему плательщики: 4.4. по товарам (работам, услугам), имущественным правам, реализуемым на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, исполняют обязанность по исчислению и перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 16:20:41
|
 |
 |
Ну прям как дети, вы что первый день бухом работаете, по Казахстану и РФ ндс сами в налоговую, по другим странам при растаможке в таможню. ... речь об отчете в ИМНС.. если без заявления о ввозе ТС.. Какие декларации в ИМНС? читаю ничего нового не вижу)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 16:21:42
|
 |
 |
НДС на УСН без НДС на услуги нерез. не платятся. Только при ввозе .Все.Что за паника?
Беларусь
|
 |
 |
ойойойо
18.01.2017 16:22:58
|
 |
 |
автор где Вы делись? Что подавать нужно?
Беларусь
|
 |
 |
Епть
18.01.2017 16:29:15
|
 |
 |
??? Тоже ничего не подаю! Автор , пересмотрела декларацию по Ндс! В упор не вижу, что подавать. Что вы будете за 4кв подавать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 17:19:41
|
 |
 |
иииииии..автор
Беларусь
|
 |
 |
Ольга 2
18.01.2017 17:56:10
|
 |
 |
Автор же написал,что было приобретение услуг от нерезидента, это не освобождает УСН от исчисления НДС. И декларация подается и платится налог в бюджет. «...при приобретении объектов на территории Республики Беларусь у иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь (подп. 4.4 п. 4 ст. 286, п. 1 ст. 92 НК).
Примечание. О необходимости уплатить НДС при приобретении работ у нерезидента, а также о том, что организация - резидент Республики Беларусь, применяющая УСН без уплаты НДС, при приобретении компьютерной программы с лицензией (разрешением) на ее использование у резидента Российской Федерации, освобожденного от НДС, и при приобретении услуг по разработке веб-страниц у литовской организации должна уплатить НДС, см. консультации;»
Беларусь
|
 |
 |
Персика
18.01.2017 18:26:22
|
 |
 |
Упссс... Сорри, была не права. Надо платить и подавать декларацию по НДС...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 18:39:53
|
 |
 |
А если ввоз товара из Великобритании...Ндс уплачен на таможне, в этом случае как?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 19:32:22
|
 |
 |
А если ввоз товара из Великобритании...Ндс уплачен на таможне, в этом случае как?
Что как ? если вы на УСН без НДС и уплатили за ввоз товара на таможню , то относите его на стоимость этого товара. Если работаете с НДС , берете к вычету через 60 дн.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 19:33:52
|
 |
 |
НДС на УСН без НДС на услуги нерез. не платятся. Только при ввозе .Все.Что за паника?
Вот и я о том же , завтра буду читать НК .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 19:42:36
|
 |
 |
А если ввоз товара из Великобритании...Ндс уплачен на таможне, в этом случае как?
Что как ? если вы на УСН без НДС и уплатили за ввоз товара на таможню , то относите его на стоимость этого товара. Если работаете с НДС , берете к вычету через 60 дн. .. это все понятно. Мы УСН без ндс. НДС на увеличение стоимости. Я про отчетность спрашиваю. Отчитываться нужно? Декларации, отчеты.. спасибо. (не про 313, именно по ввозу.. что нить нужно?)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 20:00:01
|
 |
 |
Отчитываться нужно? Декларации, отчеты..
нет по Ндс третьих стран , что уплачен на таможню , не нужно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2017 23:10:16
|
 |
 |
Отчитываться нужно? Декларации, отчеты..
нет по Ндс третьих стран , что уплачен на таможню , не нужно
.. сибо мил человек)
Беларусь
|
 |
 |
Mary
19.01.2017 9:28:27
|
 |
 |
То что НДС в моем случае нужно платить, это точно. Мы же оплатили нерезиденту за услуги. И при погашении такой задолженности организация обязана исчислить НДС. В Консультанте есть очень хорошая статья, в каких случаях организация на УСН должна уплачивать НДС. Как найду, размещу ее.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2017 9:30:57
|
 |
 |
Как найду, размещу ее.
нельзя этого делать. могут забанить вас.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2017 9:42:43
|
 |
 |
Короче , НДС у автора надо исчислить и уплатить было , если местом реализации является территория РБ . Если нерезидент из ТС , смотрим Протокол , если из других стран , то ст.33 НК. Так что вполне возможно , что и не надо было платить и подавать декларацию, из вопроса неясно что за услуги и от кого.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-50
|
|
|
|
|