девочки помогите, не могу уже... сдают нервы. Запускаю камеральный контроль, выдает отклонения начисленного НДС по декларации (1 233.82) с НДС по выставленным счетам фактурам (1 233,79) в размере 3 копеек (отклонение - 0,03). Это отклонение я заблаговременно предусмотрела и отразила в гр. 11 декларации раздела 1 с минусом. По итогу начисленный НДС у меня сходится с выставленными счетами-фактурами, но камеральный контроль выдает отклонения. как быть? кому звонить? в тех поддержку звонила, они ничем не помогли
то почему? У меня в декларации в 1С НДС расчитывается в обратном порядке, т.е пляшет от суммы НДС*120/20. В таком порядке сумма НБ на 3коп меньше чем надо, --- должна быть база из 1С и сумма ндс из 1с, которая равна сумме ндс на портале. если математически ваша база в декларации не дает вашу сумму ндс - разницу ставим в строку 11 с минусом или с плюсом и выходим на фактический ндс. а у вас от суммы ндс базу что ли выводит? ставьте базу как по счетам - а 1 копейку «лишнего» ндс ставьте в строку 11 с минусом