понимаю что 100 раз про ЭСЧФ и все же не ругайтесь сильно-спрошу. у нас такая ситуация: мы огромная фирма и проследить и подписать вручную все входящие ЭСЧФ нет пока никакой возможности. Мы заплатили фирме-программистам, которые в 1с обещали нам отладить этот процесс с порталом.. и как всегда затянули...и не сделали. Поэтому 1 кв я сдала так:они нам все входящие ЭСЧФ подписали(не сверяя их с теми, что по ПУД проведены у нас в 1с). но в вычеты в декларацию я поставила меньше, чем то,что было подписано на портале(поставила только то что у меня по 1с проведено по ПУД.(на портале входящих подписанных было гораздо больше по сумме). сейчас как я понимаю, когда они нам этот процесс отладят и мы все выверяем, получается что раз у меня подписаны входящие ЭСЧФ 20.04.17,то я их не могу взять в вычеты во 2м квартале, я же должна подать уточненную за 1 квартал и добавить их в вычеты 1 квартала? правильно я понимаю?
Я только одна не въезжаю? Зачем уточненные за 1 кв? НДС сдается нарастающим. Берете спокойно во 2кв. в зачет все.
Беларусь
"Анонимно"11.05.2017 13:29:15
Я только одна не въезжаю? Зачем уточненные за 1 кв? НДС сдается нарастающим. Берете спокойно во 2кв. в зачет все.__ ну да в принципе, в ы наверное правы- только если(налоговая) они отдельно 1 кв выверять не будут