| |
|
|
| |
|
|
Автор
28.09.2017 10:06:08
|
 |
 |
SOS! Получили предписание по лжеструктуре. Бороться не будем.Надо сделать уточненные декларации. У нас была реализация товара. С прибылью понятно- всю сумму на внер доходы. А что с НДС ? Не пойму,что я должна пересчитать? Помогите. кто в теме!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 12:34:48
|
 |
 |
ЭТО НАШ ПОСТАВЩИК по 60.1 счету висит К1000р.? Как быть? ПОМОГИТЕ. __________________ Вам надо снять с затрат всю себестоимость полученного товара от этого поставщика + снять с вычета НДС от этого поставщика. Это все вы делаете в декларациях по НДС и прибыли (в 1с ничего снимать не надо, там просто доначислите налоги). Заплатите НДС и налог на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 12:39:11
|
 |
 |
внереализационными доходами признаются фактически полученные денежные средства и (или) иное имущество исходя из стоимости такого имущества, указанной в первичных учетных документах о его получении; - вот это вам надо сделать сейчас - включить получненные д\с во внер доходы и заплатить налог на прибыль.
«стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав включается в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, а также в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (валовую выручку); »- это вы уже сделали, когда у вас прошла сделка по реализации .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 12:44:37
|
 |
 |
Я понимаю так: если доки признаны не действительными, то по идее нужно эти суммы снять с налоговой базы и НДС и налога на прибыль. В результате получаются налоги к возврату. Но чтоб этого не допустить и включен абзац в Указ 488, который многие не понимают. Т.е по НК снимаем, а по Указу 488 обратно добавляем и + внереализационные и налог на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.09.2017 12:49:34
|
 |
 |
Опять запуталась- все таки НДС тоже надо ? ___________________ вы уже оплатили НДС когда отразили свою выручку в декларации! НДС не надо. __________ Так мы и прибыль оплатили!((
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 13:05:21
|
 |
 |
Автор, читайте «Анонимно» 28.09.2017 12:44:37 внимательно. Налог на прибыль от реализации Вы уплатили ранее, а теперь от внереализационного дохода.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 13:06:15
|
 |
 |
Налог на прибыль от реализации Вы уплатили ранее, а теперь от внереализационного дохода.
Да , теперь это ваш внердоход , надо уплатить налог на прибыль , а НДС он не облагается.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 13:07:00
|
 |
 |
Так мы и прибыль оплатили!(( ________________ да, а теперь вам еще раз нужно заплатить налог на прибыть с денег, которые вам поступили от лже (в виде внереализац. дохода), т.к. реальной сделки по предписание ДФР небыло.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 13:25:38
|
 |
 |
А если товар отгрузили лже- а деньги на р/с не поступали? Тогда как быть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 13:27:08
|
 |
 |
ЭТО НАШ ПОСТАВЩИК по 60.1 счету висит К1000р.? Как быть? ПОМОГИТЕ. __________________ Вам надо снять с затрат всю себестоимость полученного товара от этого поставщика + снять с вычета НДС от этого поставщика. Это все вы делаете в декларациях по НДС и прибыли (в 1с ничего снимать не надо, там просто доначислите налоги). Заплатите НДС и налог на прибыль. _______________ Спасибо большое за ответ, я уже сняла НДС и с\с, доначислила налоги уплатила+пени. Но по расчетам на 60.1 счете визит 1000р. я им должна, что с этой суммой делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2017 14:56:37
|
 |
 |
Но по расчетам на 60.1 счете визит 1000р. я им должна, что с этой суммой делать?
структура лжепредпринимательская?Перечислять вы им вряд ли что-то будете, поэтому по логике тоже внер.доход.
Беларусь
|
 |
 |
Лика
28.09.2017 21:30:46
|
 |
 |
Вам надо снять с затрат всю себестоимость полученного товара от этого поставщика + снять с вычета НДС от этого поставщика. Это все вы делаете в декларациях по НДС и прибыли (в 1с ничего снимать не надо, там просто доначислите налоги). Заплатите НДС и налог на прибыль ================================== у меня аналогичная ситуация - у нас «лже - поставщик» с апреля 2015 года, я вот только не пойму - декларации подавать за период с апреля 2015 года по...? И почему в 1С-ке ничего не снимать, а только доначислить налоги и в каком месяце доначислить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.09.2017 8:32:38
|
 |
 |
А зачем вам в 1С огород городить? Это же письмо-предписание, а не акт? Бухсправку напишите, чтоб до проверки не забыть, что уже сняли всё и ладненько. Налоги доначислите на 84 счет, потому что прошлых лет. Затем в пояснительной к балансу напишете, что корректировали ошибки прошлых лет. Если лжешкам не платили, то долг надо списать тоже на внереализационный доход. Обязательно все в красках расскажите директору, чтоб сам понимал насколько невыгодно с лжешками работать
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-32
|
|
| |
|
|