| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
01.02.2018 12:41:50
|
 |
 |
Ликвидационный баланс, УСН. Есть только займы выданные (500) и уст. фонд (20). Стр.150 - 500.Итого актив 500. Стр.410 - 20, Стр.470 - 500 (т.к. внер. доход.). Итого пассив 520. Что не так? Куда списывается УФ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.02.2018 13:58:05
|
 |
 |
Предприятие на УСН, бух.учет не велся. Ликвидируется. На данный момент есть займ выданный , УФ и все!!! Нужен ликв. баланс. как я поняла, Займ и УФ закрываю на 84 счет. Дт84 Кт66 - 500 Дт80 Кт84 - 20 Итого убыток Дт84 в сумме -480 указываю в стр.460. И все. А как же нулевой баланс? Беларусь
если вам ликвидационный баланс для регистрирующего органа, то сдайте просто баланс с нулями
какой при усн может быть баланс вообще?
у вас и бухучет не ведется откуда займы на 06, уставный фонд на 80?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:00:50
|
 |
 |
если вам ликвидационный баланс для регистрирующего органа, то сдайте просто баланс с нулями
какой при усн может быть баланс вообще?
у вас и бухучет не ведется откуда займы на 06, уставный фонд на 80? ================ спасибо, конечно, но нужен баланс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:10:32
|
 |
 |
спасибо, конечно, но нужен баланс
ну тогда делайте)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:10:47
|
 |
 |
так как на нулевой баланс выйти? так и не решим?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:12:20
|
 |
 |
как я поняла, Займ и УФ закрываю на 84 счет. Дт84 Кт66 - 500 Дт80 Кт84 - 20 Итого убыток Дт84 в сумме -480 указываю в стр.460. И все. А как же нулевой баланс? --- Дт84 Кт06 - 500 Дт80 Кт84 - 20 да, я бы так сделала. У вас непокрытый убыток, т.е учредители должны были УФ пополнить, чтобы работать дальше, а т.к вы закрываетесь, то по стр.460= 480руб
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:25:53
|
 |
 |
Автор, стало мне интересно, открыла ГК и прочитала ст.59. По результатам прочтения поняла так. 1. То, что вы сейчас пытаетесь нарисовать - это промежуточный ликвидационный баланс. как бухгалтер я понимаю, что при ведении книги он составляется так: проводятся всякого рода инвентаризации - счетов, расчетов, имущества, обязательств и т.п. Результаты этих всех инвентаризаций записываются в соответствующие строки Промежуточного ликвидационного баланса. 2. Составленный Промежуточный ликвидационный баланс имеет цифры (в вашем случае в Активе - займы, в пассиве - УФ и наверное минус 480 по сроке нераспределенная прибыль) предоставляется на утверждение собственнику организации. Собственник решает, что делать с имеющимися активами и пассивами. В вашем случае собственник должен издать Решение, в котором описать, что прощает займы, и соглашается признать убыток от деятельности организации. 3. На основании этого Решения собственника вы рисуете Окончательный ликвидационный баланс с 0.00 по всем строчкам.
Никаких проводок вам делать не надо. Максимум - это пояснительная записка. Ах да, это обязательное приложение к балансу - примечание. Удачи!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:26:16
|
 |
 |
так как на нулевой баланс выйти? так и не решим?
у вас останется 84 счет,вы его никуда не закроете. поэтому и говорю,сдайте нули в исполком
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:31:12
|
 |
 |
«Анонимно» 01.02.2018 14:12:20 «Анонимно» 01.02.2018 14:25:53 «Анонимно» 01.02.2018 14:26:16 ===================== Спасибо! всем спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:33:34
|
 |
 |
01.02.2018 14:25:53 это я. прибыль + 480, не минус.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:49:03
|
 |
 |
промежуточный баланс: актив-500займ, пассиф-20 УФ+480 нераспр.прибыль. Делеам проводки:84-06 500-списали займ;80-84 20- покрыли убыток.0
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|