Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. НДС по Европе. Ввезли в марте. Выставили ЭСЧФ. С отсроченным вычетом все ясно. Оражаем ли мы эту сумму в строке 1.3 раздела 4 декларации по НДС? Или пока нет права на вычет, в декларации не оражаем вообще?
Они реально намутили со справочными в части отсрочки тамож ндс хотели нас проверить..а сами себя запутали Инспектор сказала, что пока не знает, как заполнять