| |
|
|
| |
|
|
Прибыль
20.04.2018 10:30:30
|
 |
 |
Люди. декларация по прибыли строка 3 (налоги и сборы)- соответствовать какой строке декларации по НДС должна -1 й или 14 (итого). У меня не приняла девочка, т.к. я 14 итого поставила ( с учетом строки 11) спорить или исправить? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.04.2018 14:33:18
|
 |
 |
аглая 23.04.2018 9:34:20 по прибыли и никогда не ставила ндс по внереал во внереализ расходы (4.2 п декл по прибыли)------- и правильно вы все делали! Этот ндс ставится в стр.ндс. ________________- :) В декларации по налогу на прибыль нет строки «НДС». Не нужно фантазировать. И делала она НЕПРАВИЛЬНО.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2018 14:51:52
|
 |
 |
«Анонимно» 20.04.2018 20:31:27
НДС, начисленный на пени, штрафы - внерелизационные расходы. скажите пожалуйста нам по суду постановили выплатить долг плюс пеня мы сами должны на пеню на числить ндс:? и что делать с эсчф?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2018 15:22:53
|
 |
 |
сами должны на пеню на числить ндс:? и что делать с эсчф? //////// 1) Вы ВЫДЕЛЯЕТЕ из пени НДС (1/6 если 20%). 2) Выставляете на портал
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2018 15:28:22
|
 |
 |
«Анонимно» 23.04.2018 15:22:53 ясно только не совсем понятно кому выставлять то эсчф???)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2018 15:51:46
|
 |
 |
«Анонимно» 23.04.2018 15:22:53 ясно только не совсем понятно кому выставлять то эсчф???))) ////////// На ПОРТАЛ т.е себе любимым, что бы в базу село, что бы ККашки не ругались )))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2018 15:59:55
|
 |
 |
Анонимно« 23.04.2018 15:51:46 спасибо только не понятно с ндс то я этот ндс не беру ж в зачет то он в прибыли будет во внер расходах что-то не могу пока сообразить с кк
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2018 17:06:46
|
 |
 |
Анонимно« 23.04.2018 15:51:46 спасибо только не понятно с ндс то я этот ндс не беру ж в зачет то он в прибыли будет во внер расходах что-то не могу пока сообразить с кк Беларусь
__________ конечно не понятно. Потому что со штрафных санкций, подлежащих уплате или уплаченных, вы не исчисляете ндс и соответственно, не делаете ЭСЧФ. Это касается штрафов полученных
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2018 10:16:56
|
 |
 |
Анонимно« 23.04.2018 17:06:46 спасибо что-то совсем запуталась нам вынес суд постановление разве не надо в этом случае эсчф?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2018 10:21:18
|
 |
 |
нам вынес суд постановление разве не надо в этом случае эсчф? _________ если честно, по вашему вопросу очень сложно понять, кто плательщик штрафа. Вот я понимаю, что вы ответчик, а до меня человек подумал, что вы истец. НДС уплачивается в соответствии с учеткой по ПОЛУЧЕННЫМ или ПРИЧИТАЮЩИМСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ санкциям (и то не по всем, но чаще всего). Плательщики штрафов никакой ндс не начисляют. ЭСЧФ естественно, тоже не будет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2018 10:26:38
|
 |
 |
«Анонимно» 24.04.2018 10:21:18 спасибо вам большое я сейчас прочитала нормативку с примером и поняла что да не я это делаю я плательщик скажите я все это отношу на 90,10 ?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|