...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ТК 25.07.2019 14:45:28
Ввезли товар в июНе
заплатили ввозной НДС в июЛе
В каком квартале брать к вычету ввозной НДС??

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.07.2019 8:55:27
1. Уплатить надо до 20 числа.
2. В день оплаты делаем заявление о ввозе.
3. В этот же день делаете ЭСЧФ.
И будет вам счастье. Можете брать в зачет, по сроку 20 число(месяца или Квартала).
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 9:25:50
в НК четко написано -принимается к вычету если декларация подана не ранее уплаты налога
===========
из НК:
При отражении в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной при ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза, и ее уплате в бюджет в установленные сроки плательщик вправе произвести вычет суммы налога на добавленную стоимость за тот отчетный период, на который приходится дата принятия товаров к учету, если не позднее даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период:
указанная сумма налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет;
электронный счет-фактура направлен на Портал.
=========
вы читать умеете?
зачем вы выдумываете?
всё нужно сделать до 20-го числа. точка.
а что взад, что наперед, перед, после, вместе - это исключительно ваши домыслы.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 10:34:58
всё нужно сделать до 20-го числа.
___________________________________
20 - суббота, значит всё нужно сделать 22-го числа. точка.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 10:41:30
всё нужно сделать до 20-го числа.

___________________________________
20 - суббота, значит всё нужно сделать 22-го числа. точка.
__________________________
НЕТ, в отношении ввозного НДС -идут сроки включительно до 20, если переносится на 22, то уже не проходит этот вариант, не пройдет КК у вас, и вы не сможете брать в зачет.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:12:26
НЕТ, в отношении ввозного НДС -идут сроки включительно до 20, если переносится на 22, то уже не проходит этот вариант, не пройдет КК у вас, и вы не сможете брать в зачет.
__________________
Никогда не плачу и не выставляю ЭСЧФ раньше понедельника, если 20 приходится на выходной. Всегда беру к вычету в месяце ввоза. Никогда никаких вопросов не возникало. А вы можете платить и выставляться хоть в день ввоза, если некуда деньги девать.
Беларусь
Таити 26.07.2019 11:25:21
Да, про заявление на ввозной не забыли? Его тоже нужно было подать в день уплаты
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:28:47
какой такой день?
до 20 всё, и неважно что и в какой день.
*если я не права - приведите пож нормативку.
спасибо.
Беларусь
Таити 26.07.2019 11:31:21
Да, я имела ввиду 20-е как крайний срок
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:33:29
Для Фом неверующих и не читающих общую часть НК. ЭСЧФ подается только после уплаты. С этим, надеюсь, никто не спорит? Уплата до 22, кто не верит, пусть в собственноручно поданную декларацию посмотрит.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:38:30
по ввозному НДС уплата до 20-го какбэ )
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:43:44
по ввозному НДС уплата до 20-го какбэ )
_________________
А нахрена ты в декларации 22 написала, а? Какбэ кодекс читать надо, а не незнание нормативки и русского языка на всеобщее обозрение выставлять, ога.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:46:28
до 20 всё, и неважно что и в какой день.
*если я не права - приведите пож нормативку
________________________________________
Не права, а нормативка - НК РБ.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:47:46
В случаях, когда последний день срока, установленного для совершения действия, приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством выходным днем и (или) нерабочим государственным праздником (нерабочим праздничным днем), днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 11:49:21
до 20 всё, и неважно что и в какой день.
*если я не права - приведите пож нормативку
________________________________________
Не права, а нормативка - НК РБ.
==========
я уже процитировала НК по этому вопросу:
При отражении в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной при ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза, и ее уплате в бюджет в установленные сроки плательщик вправе произвести вычет суммы налога на добавленную стоимость за тот отчетный период, на который приходится дата принятия товаров к учету, если не позднее даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период:
указанная сумма налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет;
электронный счет-фактура направлен на Портал.
========
процитируйте и вы мне, пожалуйста, где там написана строгая очередность - что и за чем выставлять.
спасибо.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 12:00:18
строгая очередность - что и за чем выставлять.
___________________________________________
Строгой очередности нет и не было, главное успеть все сделать, до подачи основной декларации по НДС.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 12:08:24
вот и я о том же!
но нет, тут каждый изгаляется и пытается внушить спрашивающему - что и за чем ему надо выставлять-платить...
всё до 20-го!
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 12:29:04
если не позднее даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период:
указанная сумма налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет;
электронный счет-фактура направлен на Портал.
-------
чего возмущаетесь - тут так и написано что если вы вдруг декларацию по ввозному отправите 15 числа а оплатите его в бюджет 16 числа - то взять к вычетам нельзя уже в месяце ввоза - а только в месяце уплаты. хоть вы все и до 20 сделали.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 12:32:21
Перепись тупых!
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 12:35:18
если не позднее даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период
-----
или это я так туплю и под датой представления имеется ввиду именно 20 число...а не моя дата в которую я декларацию отправлю? ) ужас
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2019 12:46:25
или это я так туплю и под датой представления имеется ввиду именно 20 число...а не моя дата в которую я декларацию отправлю? ) ужас
____________________
Или тут слишком умные бухи сидят))) Конечно, «дата представления декларации» - это когда мы, Николай Второй, соизволили отправить.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-61

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru