|
|
|
|
|
|
Ввозной НДС
23.11.2022 15:35:59
|
|
|
Добрый день) Скажите, пожалуйста..Покупали товар с России в октябре месяце, уплатили ввозной НДС 17 ноября, заявление подали 18 ноября, а декларацию подали 19 ноября..Верно?Или вначале подавать декларацию, а затем заявление..Нормативный документ есть?Спасибо)
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
наталья
24.11.2022 9:48:20
|
|
|
Я подаю все 20 числа, у меня уже есть номер заявления.
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 9:54:42
|
|
|
Как подать ЭСЧФ без номера заявления ?
Заявления можно сделать заранее и присвоить номер, а выгрузить вместе с декларацией. 20-го числа у меня все готово к отправке по ввозному НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 10:01:38
|
|
|
Заявления можно сделать заранее и присвоить номер, а выгрузить вместе с декларацией
это как? номер присваивается в момент загрузки на портал
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 10:05:22
|
|
|
Я свой номер ставлю. Не номер рег. в ИМНС В строку 21 данного раздела вносят номер и дату заявления о ввозе. Данные берут из раздела 1 заявления о ввозе (импортер проставляет их в заявлении о ввозе самостоятельно) (подп. 23.12, абз. 6 ч. 1 п. 42 Инструкции N 15).
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 10:28:12
|
|
|
«»Заявление подается после декларации и оплаты.
Я подаю в таком порядке: 1. Декларация 2. Оплата 3. Заявления на портал спустя пару дней после декларации и оплаты 4. ЭСЧФ на следующий день после отправки заявлений на портал.«» Мне вот интересно, когда вы НДС берете к вычету?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 10:30:32
|
|
|
всё подаётся и платится в один день
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:14:49
|
|
|
«»Заявление подается после декларации и оплаты.
Я подаю в таком порядке: 1. Декларация 2. Оплата 3. Заявления на портал спустя пару дней после декларации и оплаты 4. ЭСЧФ на следующий день после отправки заявлений на портал
Вы не имеете право взять зачет НДС без выставленной ЭСЧФ. Такой порядок имеет место быть если не брать ввозной НДС предыдущего месяца к зачету. Но тогда смысл?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:15:02
|
|
|
«Анонимно» 24.11.2022 9:42:08 Заявление подается после декларации и оплаты.
В итоге - НЛС к вычету пролетает. *************************************************
С чего вдруг такое тупое заключение?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:15:53
|
|
|
наталья 24.11.2022 9:36:26 1 Оплата 2.ЭСЧФ. Главное, не позднее даты подачи декларации. 3. Декларация + заявления. 20-е число ***********************
ЭСЧФ ПОДАЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ!!!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:16:55
|
|
|
«Анонимно» 24.11.2022 9:42:08 Заявление подается после декларации и оплаты.
В итоге - НЛС к вычету пролетает. *************************************************
С чего вдруг такое тупое заключение?
Правильное заключение. Вы так хоть раз подавали??? Или ваш инспектор не принимает декларации день в день? Может просто повезло. Если сначала инспектор примет декларацию, а ЭСЧФ не увидит - нет вычетов.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:20:42
|
|
|
«Анонимно» 24.11.2022 11:14:49 Вы не имеете право взять зачет НДС без выставленной ЭСЧФ. Такой порядок имеет место быть если не брать ввозной НДС предыдущего месяца к зачету. Но тогда смысл?*************************
Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:23:21
|
|
|
«Анонимно» 24.11.2022 11:16:55 С чего вдруг такое тупое заключение?
Правильное заключение. Вы так хоть раз подавали??? Или ваш инспектор не принимает декларации день в день? Может просто повезло. Если сначала инспектор примет декларацию, а ЭСЧФ не увидит - нет вычетов. ********************************
Я не поняла про что вы пишите? Вычет по ввозному НДС отражается в декларации за квартал, я рассказывала про месячную декларацию по ввозному НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:24:38
|
|
|
Как здесь писали, что можно совершить все действия в ОДИН ДЕНЬ, например 20-го числа - и это не противоречит законодательству.
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 11:28:11
|
|
|
наталья 24.11.2022 9:36:26 1 Оплата 2.ЭСЧФ. Главное, не позднее даты подачи декларации. 3. Декларация + заявления. 20-е число ***********************
ЭСЧФ ПОДАЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ!!!
А если я подам ЭСЧФ 20-го числа в 11.00, а декларацию в 11.15. Все)))?
Чтобы сумму «ввозного» НДС принять к вычету в месяце принятия товаров на учет, необходимы уплата НДС и выставление ЭСЧФ на Портал не позднее даты подачи декларации по НДС (ч. 2 п. 7 ст. 132 НК). Тут вообще-то про ДАТУ. А не про последовательность.
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 11:30:40
|
|
|
«Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?»
И платите налог раньше?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:33:30
|
|
|
А если я подам ЭСЧФ 20-го числа в 11.00, а декларацию в 11.15. ----
Именно так и надо. И все будет ОК.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:33:56
|
|
|
«Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?» Декларацию тогда вам необходимо подать 17 числа или позже. В один день все делать можно даже нужно. Тогда порядок действий относительный.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:34:33
|
|
|
наталья 24.11.2022 11:30:40 «Я выставлю ЭСЧФ числа эдак 16-го, 17-го и почему я не могу его взять в зачет? В чем тут противоречие?»
И платите налог раньше? ********************************
Да, налог плачу числа 13-го, 14-го.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2022 11:34:54
|
|
|
Я не поняла про что вы пишите? - пишЕте)
Беларусь
|
|
|
наталья
24.11.2022 11:36:06
|
|
|
У меня НДС квартальный, иногда по 15 заявлений в месяц, а ЭСЧФ более 30 по ввозному. Я прошу тогда раньше оплатить, выставляю ЭСЧФ после уплаты спокойно. Вижу на след. день на портале в предварительном контроле, что сумма в вычетах, и подаю декларацию. Всегда принимают и претензий пока не предъявляли.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-49
|
|
|
|
|