...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Испорченные БСО 14.06.2023 13:01:29
Девочки, как правильно сделать.
Работник, который выписывает накладные, портит и портит их, уже надоело. То контрагента не того выберет, то цену неправильную поставит. Может удержать пару раз из ЗП стоимость испорченных? Или забить на это?
Кто-нибудь удерживает из ЗП?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.06.2023 16:40:46
А я считаю, что 4 из 90 это просто ОЧЕНЬ мало


конечно мало, тем более 4 накладных это около 1 р. , разбогатеть организации не получиться)
у меня в квартал 600 накладных и всегда стабильно около 30 испорченных.И почти всегда не по моей вине...
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 16:48:39
Когда подаете квартальную декларацию по НДС от реализации, то к моменту ее подачи должен быть уплачен ввозной НДС и выставлены ЭСЧФ на российский НДС,
-------
Квартальную Вы сдаете вместе с рос.ндс 2-часть. после оплатили и выст.заявление и эсчф. Что ж Вы уточненку не подали?

-------------
потому что уточненка в этом случае уже не поможет

читайте письмо МНС о вычетах по ввозному
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 16:49:46
если только в уточненной снять с вычетов
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 16:51:52
Вычитать из ЗП работника за чтобы-то ни было - выходит за рамки полномочий бухгалтера
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 16:51:56
потому что уточненка в этом случае уже не поможет

читайте письмо МНС о вычетах по ввозному
Беларусь
----------
Что вы несете? где таких бухов делают?
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 16:55:48
Квартальную Вы сдаете вместе с рос.ндс 2-часть. после оплатили и выст.заявление и эсчф. Что ж Вы уточненку не подали?


оплачиваем ввозной ДО подачи декларации
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 16:56:41
потому что уточненка в этом случае уже не поможет

читайте письмо МНС о вычетах по ввозному
Беларусь
----------
Что вы несете? где таких бухов делают?

оплачиваем ввозной ДО подачи декларации. учи матчать, умная
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 18:07:42
оплачиваем ввозной ДО подачи декларации.

что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили
Беларусь
"Анонимно" 14.06.2023 18:16:19
Это заявление по НДС ввозном подается после уплаты этого самого НДС, оно так и называется - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, т.е. их надо уплатить, а потом заявление подавать. А НДС - главное подать не позднее 20-ого, раньше - можно, сверять все будут после 20-ого
Беларусь
Испорченные БСО 15.06.2023 8:31:50
«Анонимно» 14.06.2023 15:04:12
из 90 штук 4 испорченных это в принципе я считаю норма. Не требуйте идеально работать ни от кого, тем более что и сами совершаете ошибки. **************************

Да, я сама совершаю ошибки, но я здесь писала, свои ошибки я удерживаю у себя с зарплаты в наказание за то, что была невнимательная и далее стараюсь, чтобы ошибок не было.
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2023 8:38:15
«Анонимно» 14.06.2023 18:07:42
оплачиваем ввозной ДО подачи декларации.

что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили ***************************

Соблюдение этих дат подачи, оплаты играет только когда делаем общую декларацию по НДС за квартал. Месячную декларацию по НДС подавайте и платите как хотите. Квартальная декларация (полугодовая, годовая) по НДС должна подаваться только уплаты российского НДС и после выставления ЭСЧФ по российскому НДС, иначе вы не можете в декларации раздел II включить в вычеты российский НДС.
Беларусь
Испорченные БСО 15.06.2023 8:38:59
«Анонимно» 14.06.2023 15:09:49
я считаю испорчены по вине МОЛа это когда МОЛ хранит пачки ТН и например залил их грязной водой или маслом до степени невозможности использования. А когда они уже выданы непосредственно исполнителю и тот ошибся при выписке -это не этот случай. ********************************

Спасибо большое. Убедили.
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2023 9:29:23
ну и хорошо!
Беларусь
Испорченные БСО 15.06.2023 9:31:02
Девочки, всем большое спасибо.
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2023 9:32:04
что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили
--------
камеральный контроль этого не видит. даже за квартал они не увидят. Я думаю что только при проверке какой-нибудь специальной это обнаружить можно. и да - в середине квартала это действительно не имеет значения.
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2023 9:41:27
оплачиваем ввозной ДО подачи декларации. учи матчать, умная
****Уплата «ввозного» НДС производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (ч. 1 п. 19 приложения 18 к Договору о ЕАЭС).
Умная! Подача декларации и оплата! Учи матчасть сама!
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2023 9:46:45
*Уплата «ввозного» НДС производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (ч. 1 п. 19 приложения 18 к Договору о ЕАЭС).
Умная! Подача декларации и оплата! Учи матчасть сама!
===========
вы про вычеты почитайте - несколько лет назад появилась фраза что к вычету можно его взять если он уплачен не позже подачи декларации а не не позже 20 числа как было ранее...
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2023 9:51:58
«Анонимно» 15.06.2023 9:46:45
Все верно
При ввозе товаров в Беларусь из государств — членов ЕАЭС импортер обязан создать и направить на Портал ЭСЧФ не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, при соблюдении в совокупности следующих условий (подп. 2.3 и подп. 9.2 ст. 131 НК):

— произведена уплата (зачет) НДС в установленный законодательством срок;

— представлено в налоговый орган заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Беларусь
Испорченные БСО 15.06.2023 10:32:58
«Анонимно» 15.06.2023 9:32:04
что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили
--------
камеральный контроль этого не видит. даже за квартал они не увидят. Я думаю что только при проверке какой-нибудь специальной это обнаружить можно. и да - в середине квартала это действительно не имеет значения. ***************************

Да, именно так, камеральный контроль этого не видит, это специалист с камерального контроля сидит и ручками выбирает и сравнивает очередность дат. В прошлом году многих так наказали, потому что по правде сказать не уделяли этой очередности внимания.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-39 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru