|
|
|
|
|
|
Испорченные БСО
14.06.2023 13:01:29
|
|
|
Девочки, как правильно сделать. Работник, который выписывает накладные, портит и портит их, уже надоело. То контрагента не того выберет, то цену неправильную поставит. Может удержать пару раз из ЗП стоимость испорченных? Или забить на это? Кто-нибудь удерживает из ЗП?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 16:40:46
|
|
|
А я считаю, что 4 из 90 это просто ОЧЕНЬ мало
конечно мало, тем более 4 накладных это около 1 р. , разбогатеть организации не получиться) у меня в квартал 600 накладных и всегда стабильно около 30 испорченных.И почти всегда не по моей вине...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 16:48:39
|
|
|
Когда подаете квартальную декларацию по НДС от реализации, то к моменту ее подачи должен быть уплачен ввозной НДС и выставлены ЭСЧФ на российский НДС, ------- Квартальную Вы сдаете вместе с рос.ндс 2-часть. после оплатили и выст.заявление и эсчф. Что ж Вы уточненку не подали?
------------- потому что уточненка в этом случае уже не поможет
читайте письмо МНС о вычетах по ввозному
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 16:49:46
|
|
|
если только в уточненной снять с вычетов
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 16:51:52
|
|
|
Вычитать из ЗП работника за чтобы-то ни было - выходит за рамки полномочий бухгалтера
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 16:51:56
|
|
|
потому что уточненка в этом случае уже не поможет
читайте письмо МНС о вычетах по ввозному Беларусь ---------- Что вы несете? где таких бухов делают?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 16:55:48
|
|
|
Квартальную Вы сдаете вместе с рос.ндс 2-часть. после оплатили и выст.заявление и эсчф. Что ж Вы уточненку не подали?
оплачиваем ввозной ДО подачи декларации
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 16:56:41
|
|
|
потому что уточненка в этом случае уже не поможет
читайте письмо МНС о вычетах по ввозному Беларусь ---------- Что вы несете? где таких бухов делают?
оплачиваем ввозной ДО подачи декларации. учи матчать, умная
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 18:07:42
|
|
|
оплачиваем ввозной ДО подачи декларации.
что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.06.2023 18:16:19
|
|
|
Это заявление по НДС ввозном подается после уплаты этого самого НДС, оно так и называется - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, т.е. их надо уплатить, а потом заявление подавать. А НДС - главное подать не позднее 20-ого, раньше - можно, сверять все будут после 20-ого
Беларусь
|
|
|
Испорченные БСО
15.06.2023 8:31:50
|
|
|
«Анонимно» 14.06.2023 15:04:12 из 90 штук 4 испорченных это в принципе я считаю норма. Не требуйте идеально работать ни от кого, тем более что и сами совершаете ошибки. **************************
Да, я сама совершаю ошибки, но я здесь писала, свои ошибки я удерживаю у себя с зарплаты в наказание за то, что была невнимательная и далее стараюсь, чтобы ошибок не было.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2023 8:38:15
|
|
|
«Анонимно» 14.06.2023 18:07:42 оплачиваем ввозной ДО подачи декларации.
что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили ***************************
Соблюдение этих дат подачи, оплаты играет только когда делаем общую декларацию по НДС за квартал. Месячную декларацию по НДС подавайте и платите как хотите. Квартальная декларация (полугодовая, годовая) по НДС должна подаваться только уплаты российского НДС и после выставления ЭСЧФ по российскому НДС, иначе вы не можете в декларации раздел II включить в вычеты российский НДС.
Беларусь
|
|
|
Испорченные БСО
15.06.2023 8:38:59
|
|
|
«Анонимно» 14.06.2023 15:09:49 я считаю испорчены по вине МОЛа это когда МОЛ хранит пачки ТН и например залил их грязной водой или маслом до степени невозможности использования. А когда они уже выданы непосредственно исполнителю и тот ошибся при выписке -это не этот случай. ********************************
Спасибо большое. Убедили.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2023 9:29:23
|
|
|
ну и хорошо!
Беларусь
|
|
|
Испорченные БСО
15.06.2023 9:31:02
|
|
|
Девочки, всем большое спасибо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2023 9:32:04
|
|
|
что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили -------- камеральный контроль этого не видит. даже за квартал они не увидят. Я думаю что только при проверке какой-нибудь специальной это обнаружить можно. и да - в середине квартала это действительно не имеет значения.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2023 9:41:27
|
|
|
оплачиваем ввозной ДО подачи декларации. учи матчать, умная ****Уплата «ввозного» НДС производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (ч. 1 п. 19 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). Умная! Подача декларации и оплата! Учи матчасть сама!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2023 9:46:45
|
|
|
*Уплата «ввозного» НДС производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (ч. 1 п. 19 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). Умная! Подача декларации и оплата! Учи матчасть сама! =========== вы про вычеты почитайте - несколько лет назад появилась фраза что к вычету можно его взять если он уплачен не позже подачи декларации а не не позже 20 числа как было ранее...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2023 9:51:58
|
|
|
«Анонимно» 15.06.2023 9:46:45 Все верно При ввозе товаров в Беларусь из государств — членов ЕАЭС импортер обязан создать и направить на Портал ЭСЧФ не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, при соблюдении в совокупности следующих условий (подп. 2.3 и подп. 9.2 ст. 131 НК):
— произведена уплата (зачет) НДС в установленный законодательством срок;
— представлено в налоговый орган заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Беларусь
|
|
|
Испорченные БСО
15.06.2023 10:32:58
|
|
|
«Анонимно» 15.06.2023 9:32:04 что-то мне нехорошо) Было пару раз в прошлом году , что директор оплатил НДС РФ позже. Я ему пишу к примеру на 18 число оплата , он оплатил 20 -го. Я уезжала и декларацию подала 19-го. Но это было в середине квартала. и из ИМНС ничего не получили -------- камеральный контроль этого не видит. даже за квартал они не увидят. Я думаю что только при проверке какой-нибудь специальной это обнаружить можно. и да - в середине квартала это действительно не имеет значения. ***************************
Да, именно так, камеральный контроль этого не видит, это специалист с камерального контроля сидит и ручками выбирает и сравнивает очередность дат. В прошлом году многих так наказали, потому что по правде сказать не уделяли этой очередности внимания.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
|
|
|