Подскажите, пожалуйста, если ввозной НДС за февраль по сроку 20 марта, часть оплатили 20-го, еще часть до конца марта, и остаток - уже в апреле, в какой сумме можно взять к вычету? НДС по реализации квартальный.
Кто тупит? Читайте НК: 7. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза, признаются налоговым вычетом в том отчетном периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
Беларусь
Автор18.04.2024 14:59:31
АВТОРУ ВОПРОСА 18.04.2024 13:52:53 Прочитав вопрос-ответ «Анонимно» 18.04.2024 13:13:00: Мы не выставляем один общий ЭСЧФ на всю сумму ввозного НДС за месяц, мы же выставляем несколько ЭСЧФ по поступившим партиям товара от разных поставщиков. Вы оплатили ввозного НДС какую-то сумму, подберите к этой сумме поставку, сделайте на нее заявление и выставьте ЭСЧФ и спокойно берите в зачет. Только НДС по заявлению и ЭСЧФ должен быть не более той суммы которую вы оплатили в бюджет. А если у вас была одна большая поставка за месяц, одно заявление и один ЭСЧФ, то конечно в этом случае рвать на части нельзя, пойдет в зачет в следующем квартале. Беларусь ----------------------------------------------------------- Очень надеюсь, что вы правы, а то почитав разъяснения про наиболее позднюю дату, становится плохо(( Просто получается у меня заявление апрелем, потому что к нему нужно приложить выписку о полной уплате НДС, и ЭСЧФ апрелем, поскольку в нем нужно указывать реквизиты заявления.