Очень нужна консультация. Подруга звонит, ревет. Директор сказал не показывать 28 млн. НДС к уплате. В следующем месяце, говорит, вычетами покроется и все будет тип-топ нарастающим. Санкцию по результатам проверки заплатят 20% по Указу 419. Но я вот что-то очень сомневаюсь. Допустим, если сдаешь отчет с приложениями +28, -28, я что не должна 28 млн. платить, а потом возвращать их, а только заплатить пеню. А если вообще не сдаю уточненный (по Указу там санкции по итогам календарного года), то что – в конце года ничего к доплате и все нормально. Что-то я сомневаюсь. Все бы так уплачивали налоги. Можно вообще год лишь бы что сдавать, а потом посчитаться.
вообще подумав, да, надо нести уточняющий отдельно и потом всетаки платить - пусть позже - но платить (+пеня). Если просто включить реализацию в следующий период - это наверное будет не красиво.
Хотя, есть другой вариант - например нести уточняющие расчеты после начисления и уплаты следующих налогов.
вот так:
1. забываем накладную на 28 000 000 в дальней шуфлядке. 2. Платим налоги от выручка - 28 000 000. 3. в следующем месяце считаем все как надо (не вспоминая про 28 000 000. 4. после сдачи отчетов (за следующий месяц) и всех проводок у вас висит сумма НДС к зачету по большому приходу. 5. Через какое-то время «находим» накладную и делаем уточняющий расчет за позапрошлый месяц. 6. Сдаем отчет - платим пеню - и в счет оплаты недоимки забираем переплату имеющуюся (зачет в смысле). тогда и деньги гонять не надо.
+ надо бы обложиться всякими бумажками как я писал - объяснительные там. приказы, выговоры и т.д. - типа не специально, по ошибке, всех уже вдрючили и исправились, простите нас!!!!
Беларусь
А18.10.2006 18:21:16
по поводу проверки в течение этих 2-х месяцев:
если придут и найдут ОНИ - то тогда конечно все будет плохо (не смертельно конечно, но не очень приятно)
если сами исправите без проверок через пару месяцев, то на сколько я понимаю, ничего не будет кроме пени. Ну могут на заметочку взят вас таких хитрых - если просекут тему.