...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Тайка 18.10.2006 9:25:07
Коллеги, подскажите пожалуйста, какими налогами облагаеться суммовая разница и уменьшает/увеличивает ли она налогооблагаемую базу по прибыли?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ТатьянаZ 18.10.2006 13:00:51
я относила в Д92 счета полностью сумму не выделяя НДС
Беларусь
Тайка->радистка 18.10.2006 13:02:41
может быть вот в этой фразе заложено, что НДС определяеться по курсу на дату счет-фактуры по НДС и акта выполненных работ: «если иная дата его определения величины обязательства не установлена законодательством»?
Беларусь
Тимур 18.10.2006 14:30:20
Подскажите пжл. суммы за полученные в сентябре на год сертификаты и гигиеническое удостоверение списывать и делить на месяцы этого года или делить на 12 месяцев, и продолжать списывать в следующем году? Это будет правильно?
Беларусь
радистка->Тайке 18.10.2006 14:34:59
может быть вот в этой фразе заложено, что НДС определяеться по курсу на дату счет-фактуры по НДС и акта выполненных работ: «если иная дата его определения величины обязательства не установлена законодательством»?
____________________
Вряд ли так как с/ф по НДС и акт могут быть выписаны разными датами, тогда как?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2006 14:43:57
как вы в учете отразили первично НДС (по дате оплаты или по моменту возниконовения обязательств) так он и остается, т.е. не переоценивается. Т.е. то что у Вас попало на 18/1 по этой операции не меняется.
Беларусь
Мила 18.10.2006 14:46:58
Я делаю проводки Д92 К76
Д18 К76 (+)или (-) корр-ка НДС на дату возникновения суммовой разницы.
К зачету НДС по п/п на дату оплаты
Беларусь
->"Анонимно" 18.10.2006 14:43: 18.10.2006 14:48:02
Можно ссылку на законодательный акт?
Беларусь
Ирина А 18.10.2006 16:10:38
| Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, |
| | | | руб. |
ї-------------------------------¤-----------¤-----------¤-----------Ї
| В месяце отгрузки |
ї-------------------------------------------------------------------Ї
|Отражена выручка от реализации | 62 | 90 | 2 537 000 |
|по мере отгрузки | | | |
|(1180 x 2150) | | | |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Исчислен НДС | 90 | 68 | 387 000 |
|(180 x 2150) | | | |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Исчислен целевой сбор | 90 | 68 | 83 850 |
|((2 537 000 - 387 000) x 3,9%) | | | |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Отражена себестоимость | 90 | 43 | 1 800 000 |
|реализованной продукции | | | |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Определен финансовый результат | 90 | 99 | 266 150 |
ї-------------------------------¤-----------¤-----------¤-----------Ї
| В месяце поступления выручки |
ї-------------------------------------------------------------------Ї
|Отражено поступление выручки | 51 | 62 | 2 548 800 |
|(1180 x 2160) | | | |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Отражена суммовая разница | 62 | 92 | 11 800 |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Доначислен НДС | 92 | 68 | 1800 |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Доначислен целевой сбор | 92 | 68 | 390 |
ї-------------------------------†-----------†-----------†-----------Ї
|Отражен результат от | 92 | 99 | 9610 |
|образования суммовых разниц, | | | |
|который учитывается в составе | | | |
|облагаемой налогом прибыли | | | |
’-------------------------------¤-----------¤-----------¤-----------
Беларусь
радистка 18.10.2006 17:18:30
Уважаемый «Анонимно» 18.10.2006 14:43:57, обоснуйте, пожалуйста, свой ответ. Хочется разобраться до конца. Заранее спасибо.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-29 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru