| |
|
|
| |
|
|
Главбуся
15.04.2013 22:20:21
|
 |
 |
Сегодня «достала» районная ИМНС...Докладаю: работаю в структурном подразделении без права юрлица. Представила декларацию по налогу на прибыль за 12 год ( в котором тут не работала) с убытками. Но в 4 разделе справки по бухучету показала прибыль. Объясняю:по бухучету есть прибыль, собственник «отвалил» помощи в 12 году аж 1,2 млрд.По бухучету прошло.Но по налоговому -то дохода нет! Седня достали)) И когда налоговая поймет разницу между бух и налоговым учетом(( А Вы все про МСФО ))
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.04.2013 14:22:54
|
 |
 |
В. Ш., и чем именно он «кривой»? Выделили активы, например, 10-79, есть и актив, есть и пассив. ______________ Дополню себя, у головной тогда 79-10, а в консолидированном «ничего», т. е. по сути активы предприятия не поменялись, произошло лишь перемещения из одного места в другое
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:25:56
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 14:20:37 В. Ш., и чем именно он «кривой»? Выделили активы, например, 10-79, есть и актив, есть и пассив. ==== Да. Баланс будет, если еще передать, например, кредиторку.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:27:38
|
 |
 |
Главбуся 18.04.2013 14:14:08 А что ,за счет нераспределенной прибыли прошлых лет не может быть начислена премия?Или дивиденты? такое впечатление,что вы,Главбуся,видите в инструкциях только то что понимаете.И точка.Главное быть поувереннее и убедить себя и других. ____________________________________ А с каких пор дивиденды стали оплатой труда персонала??? А премия за прошлые периоды и убытки прошлых лет начисляются на 90.8. Если б Вам пришлось сдавать квартальные в какую госструктуру, Вы б ни разу ни сдали хоть за малейшее цепляние 84 счета в середине года )) ==== Народ, выкиньте этот топ, у Главбуси вообще башню снесло - совсем тут ахинею несет....
Беларусь
|
 |
 |
В.Ш.
18.04.2013 14:29:39
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 14:20:37
В. Ш., и чем именно он «кривой»? Выделили активы, например, 10-79, есть и актив, есть и пассив. ============= Если дословно, то я сказал о «кривизне» не между активом и пассивом баланса а о «куцем» формировании пассива баланса.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:33:44
|
 |
 |
Народ, выкиньте этот топ, у Главбуси вообще башню снесло - совсем тут ахинею несет....
Нет уж Хочу увидеть истину. Хочу поумнеть, не быть счетоводом, моськой и оператором 1С. Убедите в правоте Главбуси. Пока не убедительно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:35:02
|
 |
 |
В.Ш. 18.04.2013 14:29:39 «Анонимно» 18.04.2013 14:20:37
В. Ш., и чем именно он «кривой»? Выделили активы, например, 10-79, есть и актив, есть и пассив. ============= Если дословно, то я сказал о «кривизне» не между активом и пассивом баланса а о «куцем» формировании пассива баланса. _____________ Ну так у филиала и не совсем «самостоятельный» баланс.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:35:23
|
 |
 |
Главбусы.... .....Вы б ни разу ни сдали хоть за малейшее цепляние 84 счета в середине года )) ==== однако ваше головное передало вам именно проводкой Д 84 и именно в середине года, вы как-то фильтруйте базар-то, и уточненную декларацию по прибыли готовьте, с измененными справочными данными в 1,2 млрд.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:36:29
|
 |
 |
Ну так у филиала и не совсем «самостоятельный» баланс. === именно поэтому не надо ему закрывать сально до 79-му счету на текущую прибыль не участвующую в налогооблажении и указывать ее в декларации
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:37:22
|
 |
 |
Ну так у филиала и не совсем «самостоятельный» баланс. === именно поэтому не надо ему закрывать сально до 79-му счету на текущую прибыль не участвующую в налогооблажении и указывать ее в декларации ________________ дык, я, собственно, именно за эту точку зрения:)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:40:43
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 14:20:37 В. Ш., и чем именно он «кривой»? Выделили активы, например, 10-79, есть и актив, есть и пассив. ==== Ай-да умница. Добавить потом кредиторку: Д79 К92. У Вас, так и выделенному юрлицу разделительный баланс не надо. Взял активы, да и хряпнул их в кредит счета 83. Да, а кусочек на счет 80. Юрлица же не будет без этого.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:44:12
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 14:20:37 В. Ш., и чем именно он «кривой»? Выделили активы, например, 10-79, есть и актив, есть и пассив. ==== Ай-да умница. Добавить потом кредиторку: Д79 К92. У Вас, так и выделенному юрлицу разделительный баланс не надо. Взял активы, да и хряпнул их в кредит счета 83. Да, а кусочек на счет 80. Юрлица же не будет без этого. _____________ При употреблении Вами 92 счета, дальше вообще разговор не имеет смысла.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:44:30
|
 |
 |
Да не важно даже о каком счете речь.Счета учета в головном и дочернем при любом взаимодействии должны быть зеркальными.Это одна структура,ну не может уменьшится нераспределенная прибыль и одновременно увеличится доходная часть.Ну хоть режте,это бред сивой кобылы.Если головное затронуло 84-й,то и дочернее трогает 84-й.Если головное 90-й,то и дочернее 90-й.Что правильнее это уже другой вопрос.Тут дело в неправильном понимании что такое эта система филиалов.Потому и «не совсем самостоятельный» баланс имеется,что нужно подстраиваться под головное.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:49:55
|
 |
 |
Ай-да умница. Добавить потом кредиторку: Д79 К92. У Вас, так и выделенному юрлицу разделительный баланс не надо. Взял активы, да и хряпнул их в кредит счета 83. Да, а кусочек на счет 80. Юрлица же не будет без этого ======== Это ещё что за чудо?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:54:00
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 14:44:12 При употреблении Вами 92 счета, дальше вообще разговор не имеет смысла. ============ Не грубиян, а цельный грубиянище. Сам, разве не мог допертить, что кредиторка - это счет 62, а не 92. Ну ошибся человек.
Беларусь
|
 |
 |
В.Ш.
18.04.2013 14:56:41
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 14:37:22
Ну так у филиала и не совсем «самостоятельный» баланс. === именно поэтому не надо ему закрывать сально до 79-му счету на текущую прибыль не участвующую в налогооблажении и указывать ее в декларации ________________ дык, я, собственно, именно за эту точку зрения:) ===================== Видите ли уважаемые в чем вопрос. Баланс он ведь не для «слепого» копирования проводок по тому же счету 79 предоставляется, даже если его «обозвать» не совсем «самостоятельным». Главная же его задача показать что с чего начиналось у филиала и чем закончилось на конец отчетного периода, т.е., как он сработал и, как это все у него увидеть. Вот как-то так попробуйте все это представить...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 14:57:59
|
 |
 |
У Вас, так и выделенному юрлицу разделительный баланс не надо. _______________ выделенному юрлицу разделительный баланс нужен, только при чем здесь филиал? филиал не является отдельным юрлицом, не смотря на то, что у него другой УНП.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 15:02:43
|
 |
 |
ВШ, а чего не видно-то? Филиал выводит финрезультат по своей деятельности, а по 79 счету прекрасно видно, что передавалось филиалу от головного и наоборот. А в данной ситуации, наоборот, получается «кривой» финансовый результат у филиала при 79-90. И чтобы вывести реальный финезультат надо «выковыривать» корреспонденцию 79 счета по выборочным счетам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 15:06:51
|
 |
 |
И хорошо еще, если головная «знает», что была проводка 79-90, и «уберет» ее из отчета о прибылях и убытках баланса филиала.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.04.2013 15:07:08
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 14:57:59 выделенному юрлицу разделительный баланс нужен, только при чем здесь филиал? филиал не является отдельным юрлицом, не смотря на то, что у него другой УНП. ======= Действительно, юрлицом не является ввиду отсутствия уставного фонда. Но хоть юрлицом и не является, но баланс ему выделять надо. Отдельный баланс он называется, не разделительный. Но никто не ответил, как будет выглядеть этот баланс после того, как кредиторка будет передана. И как ее отразить в учете у «Дочки».
Беларусь
|
 |
 |
В.Ш.
18.04.2013 15:10:25
|
 |
 |
«Анонимно» 18.04.2013 15:02:43
ВШ, а чего не видно-то? Филиал выводит финрезультат по своей деятельности, а по 79 счету прекрасно видно, что передавалось филиалу от головного и наоборот. А в данной ситуации, наоборот, получается «кривой» финансовый результат у филиала при 79-90. И чтобы вывести реальный финезультат надо «выковыривать» корреспонденцию 79 счета по выборочным счетам. ================ Не для красного словца, но не пожелал бы я Вам столкнутся по жизни с «завалами» и «хитросплетениями» на счете 79. Тягомотное это дело...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>
|
|
| |
|
|