|
|
|
|
|
|
Вопросы по учету у ИП
15.03.2016 8:33:20
|
|
|
По учету у ИП возникает много вопросов.Может давайте соберем их в этом топике и сообща будем решать.Вопросов очень много. Имею некоторый опыт, в чем уверена готова помочь.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.10.2016 10:14:07
|
|
|
Вопрос: ИП работает на подоходном (без уплаты НДС). Выписал накладную, в которой выделил НДС. Переделать накладную не получилось. Вопрос: Должен ли ИП уплатить НДС в бюджет?
Беларусь
|
|
|
ооу
04.10.2016 10:26:41
|
|
|
Вопрос: ИП работает на подоходном (без уплаты НДС). Выписал накладную, в которой выделил НДС. Переделать накладную не получилось. Вопрос: Должен ли ИП уплатить НДС в бюджет?
да , если подали на портал, значит должны уплатить
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.10.2016 10:34:12
|
|
|
да , если подали на портал, значит должны уплатить ____________ Это следствие,а не причина. НДС уплатить ОБЯЗАН потому, что предъявил покупателю. А раз предъявил, то теперь обязан и ЭСЧФ выставить))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.10.2016 11:19:28
|
|
|
уплатить и декларацию не забыть подать
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.10.2016 11:24:49
|
|
|
подскажите пожалуйста - если надо сделать ЭСЧФ на товар. ввезенный из РФ в августе несколькими датами - то и несколько ЭСЧФ надо делать -на каждую приходную накладную отдельно? в покупателе ничего не заполнять? а дату совершения операций какую ставить - дату оприходования каждой накладной?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.10.2016 11:49:31
|
|
|
ИП не подают статистику по 12-вэс. Государственную статистическую отчетность по форме 12-вэс (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг» (далее - отчет) представляют юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс:
---- Спасибо, буду знать.
Беларусь
|
|
|
ИД
05.10.2016 9:40:48
|
|
|
1.В книге учета товара есть колонка ОТГРУЖЕНО и РЕАЛИЗОВАНО(а в этой колонке ещё и РАСХОДЫ) - что в этих колонках отображать?
2.Реализованный товар я могу отнести на расходы только оплаченный. А если приходная накладная была оплачена не полностью. а товар продался весь. Как понять какой можно товар списать, а какой- нет?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.10.2016 9:03:21
|
|
|
1.В книге учета товара есть колонка ОТГРУЖЕНО и РЕАЛИЗОВАНО(а в этой колонке ещё и РАСХОДЫ) - что в этих колонках отображать? ==== отгружено - сумма отгрузки покупателю. реализовано - сумма которую покупатель оплатил по этой отгрузке. расходы - себестоимость оплаченного покупателем товара.
2.Реализованный товар я могу отнести на расходы только оплаченный. А если приходная накладная была оплачена не полностью. а товар продался весь. Как понять какой можно товар списать, а какой- нет?
я кол-во не отслеживаю - списываю по сумме...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.10.2016 9:07:34
|
|
|
я кол-во не отслеживаю - списываю по сумме...
как же вы тогда заполняете книгу учета товаров?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.10.2016 10:37:20
|
|
|
2.Реализованный товар я могу отнести на расходы только оплаченный. А если приходная накладная была оплачена не полностью. а товар продался весь. Как понять какой можно товар списать, а какой- нет? --------------------------------------- Не путайте отгрузку и реализацию. Продан (реализован)= отгружен вами, оплачен вам и вами вашему поставщику.
Беларусь
|
|
|
Зараза
11.10.2016 10:43:46
|
|
|
ИП на УСН должны вести книгу учета товаров? Дайте пожалуйста нормативку
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.10.2016 10:56:37
|
|
|
Ип заправляется по топливной карте. Авто личное, соответственно катается и по своим делам, и по делам ИП, но оплата с р/с ИП, понятное дело) Какую сумму НДС брать в зачет? Всю, что стоит в отчете беларуснефти или высчитывать пропорционально, т.е только ту, что пошла на дела ИП? Правильно ведь 2 вариант?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
11.10.2016 11:04:36
|
|
|
Зараза, речь шла об ИП на ПН.
Беларусь
|
|
|
Зараза
11.10.2016 11:54:57
|
|
|
Зараза, речь шла об ИП на ПН. ---- Спасибо! Успокоили)
Беларусь
|
|
|
Среда
11.10.2016 13:01:41
|
|
|
Если ИП на п/н без НДС ввозит товар из РФ.Приходует товар с НДС,который еще не уплачен.Как этот НДС отразить в книге учета товаров.
Беларусь
|
|
|
ГАП
11.10.2016 15:26:53
|
|
|
ИП была перечислена сумма, которую ИП использовал на погашение задоженности осн, долга,%, госпошлины должнику. В последствии эта сумма оказалась ошибочно перечисленной(согласно письму от ООО) как это отразить в книге доходов и расходов?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2016 9:36:05
|
|
|
вопросы
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2016 9:40:04
|
|
|
ВОПРОС: ИП-ку была перечислена сумма, которую ИП использовал на погашение задоженности осн, долга за товар,(%, госпошлины) должнику. В последствии эта сумма оказалась ошибочно перечисленной(согласно письму от ООО) как это отразить в книге доходов и расходов?
Беларусь
|
|
|
Ольга
12.10.2016 13:33:13
|
|
|
ИП по УСН без НДС. По договору возмездного оказания услуг Заказчик перечислил Исполнителю (ИП по УСН без НДС) на расчетный счет сумму 80 руб согласно акта приема-передачи оказанных услуг. В акте есть сумма «Всего начислено» 100 руб и есть сумма «Корректировка начисленного» 20 руб. (в которую входят различные списания за билеты на мероприятия, автопроект, кредиты, атрибутика и продукция, купленная на мероприятиях). Что в данном случае является налоговой базой для начисления налога при УСН (100 или 80)?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.11.2016 21:06:35
|
|
|
Ольга 12.10.2016 13:33:13 __ 100
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-357
|
|
|
|
|