...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Отдельный топик-7 09.04.2013 21:58:37
Всем привет :))
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Солоха 25.04.2013 14:25:56
Томатный сок и пирожок-тошнотик- сказка из деццтва. Вкусно до безумия. На Украине жареные пирожки с ливером-верх блаженства. Были. Корочка хрустящая и ливер не мокрый (там печени и сердца было больше). С тех пор томатный сок точно как наркотик.
Беларусь
Грушенька 25.04.2013 14:26:23
Грушенька, а ты письмо олучила? я хочу еще одно выслать в бизнесе наковряла, толковое.
***
Крош, я пока не смотрела почту, занялась управленческой отчетностью. Спасибо тебе. Вот ты упорная, молодец.
Беларусь
лес 25.04.2013 14:28:33
А я НДС зачла.
============
Грушенька НДС по-любому в зачет) Не кипишите. Имхо и затраты по бронированию то ж на затраты, темболее не по авансовому
Беларусь
Грушенька 25.04.2013 14:29:31
На Украине жареные пирожки с ливером-верх блаженства. Были. Корочка хрустящая и ливер не мокрый (там печени и сердца было больше).
***
Ооооййй, и я, и я такие на Украине пирожки ела, еще в советские времена (пишу в бессознательном состоянии, захлебываясь собственной слюной)
Беларусь
Чужая 25.04.2013 14:31:04
Ну, как жэш. Если за счет прибыли чо относишь, то и НДС туда же. В зачет он не берется. Панимаити? А тут такой конфуз вышел. Копейки правда..
Извините, конечно, но с чего вдруг? К зачету берется в обычном порядке
Беларусь
Грушенька 25.04.2013 14:31:24
Грушенька НДС по-любому в зачет) Не кипишите. Имхо и затраты по бронированию то ж на затраты, темболее не по авансовому
***
Лес, почему НДС по-любому в зачет? Помню при комплексной налоговой у меня спецом смотрели, куда отнесен НДС по затратам, которые были отнесены за счет прибыли.
Беларусь
Лёля 25.04.2013 14:31:49
Грушенька, по поводу зачтенного НДС не надо переживать, он идет в зчет даже если затраты за счет прибыли. А вот само бронирование я тоже нахожу ответы, что не учитывается. Хотя по мне это бред. Ж/д бронирование - это затраты, а авмабронь - это так, развлекалово. Вот думаю, что во всех моих авиакомандировках есть бронь и я точно за счет прибыли ее не относила. И вот даже и не хочу переделывать
Беларусь
лес 25.04.2013 14:32:18
Если за счет прибыли чо относишь, то и НДС туда же. В зачет он не берется. Панимаити? А тут такой конфуз вышел. Копейки правда...
========================
ех))) Грушенька не суетитеся) да ж если за счет прибыли то у вас может появиться база для начисления но в зачет полюбому входной). И ваапче производственные расходы не учитываемые для налога на прибыль не являються базой для НДС)
Беларусь
Солоха 25.04.2013 14:33:33
Не знаю насчет брони, но НДС- в зачет. Это производственное потребление, не безвозм. передача и т.д. и ит.п
Беларусь
Кроша 25.04.2013 14:34:40
И я вот сумневаюсь, я начисляю ндс на полученные шрафы и пени (договора поставки товаров), пока ндс отнесла на неучитываемые, посчитав, что это иные затраты не связанные с реализ.и т.п. ищу пока...
Беларусь
Ирника 25.04.2013 14:35:36
при комплексной налоговой у меня спецом смотрели, куда отнесен НДС
----
Так то када было? за какой период проверяли? Эх, Грушенька.
Беларусь
Грушенька 25.04.2013 14:35:52
Грушенька, по поводу зачтенного НДС не надо переживать, он идет в зчет даже если затраты за счет прибыли.
***
Таааааккк... Мир вокруг меня рушиться. Ну точно помню, что налоговички акцентировали внимание на том, чтобы этот НДС не был взят к зачету.
Беларусь
Грушенька 25.04.2013 14:37:01
Так то када было? за какой период проверяли? Эх, Грушенька.
***
Чего это «эх»? Проверяли 2007-2010.
Беларусь
"Анонимно" 25.04.2013 14:38:12
вспомнила бабка как девкой была )
Беларусь
Солоха 25.04.2013 14:39:06
Проверяли 2007-2010.
________________
там вроде можно брать в зачет то ли с 2008 толи 2009, до этого нельзя было (если память не изменяет)
Беларусь
Грушенька 25.04.2013 14:39:44
Это производственное потребление, не безвозм. передача и т.д. и ит.п
***
Минуточку, если я отношу за счет прибыли НЕЧТО, то это значит, что я не могу доказать производственную необходимость данного вида расхода, потому за счет прибыли. И с какого переляду я беру по данному расходу входной НДС в зачет???
Беларусь
Лёля 25.04.2013 14:43:14
И я вот сумневаюсь, я начисляю ндс на полученные шрафы и пени (договора поставки товаров), пока ндс отнесла на неучитываемые, посчитав, что это иные затраты не связанные с реализ.и т.п. ищу пока...
_______
Кроша, этот НДС во внеррасходы учитываемые. В НК в статье про внеррасходы есть последний пункт, где говорится про прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности и непосредственно не связанные с производством. Вот туда его
Беларусь
лес 25.04.2013 14:50:25
4.1. Налог на добавленную стоимость

Поскольку понесенные представительские расходы, оплаченные сторонним лицам, могут включать сумму «входного» НДС, то на практике возникает вопрос о правомерности принятия к вычету НДС по расходам, списываемым за счет собственных источников организации в связи с превышением установленного законодательством норматива (в случае, если организация посчитала необходимым отразить сумму сверхнормативных расходов не в себестоимости продукции (работ, услуг), а за счет собственных источников).
Налоговыми вычетами признаются суммы налога на добавленную стоимость:
- предъявленные продавцами, состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь и являющимися плательщиками, к оплате плательщику при приобретении им на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- уплаченные плательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь;
- уплаченные в бюджет при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь (п. 2 ст. 107 НК).
Вычетам подлежат предъявленные плательщику суммы НДС независимо от периода погашения задолженности по товарам (работам, услугам) после отражения их в бухгалтерском учете и книге покупок (если она ведется) - у организаций, определяющих выручку методом «по отгрузке», либо фактически уплаченные суммы НДС после отражения их бухгалтерском учете и книге покупок (если она ведется) - у организаций, работающих методом «по оплате» (п. 6 ст. 107 НК).
Случаи, когда суммы «входного» налога не подлежат вычету, перечислены в п. 19 ст. 107 НК.
Отметим, что среди них не поименованы объекты, списываемые за счет собственных источников организации в связи с превышением норматива. Следовательно, по нормируемым представительским расходам принимается к вычету вся сумма «вх

Пособие »Представительские расходы« (В.Н.Лемеш) (по состоянию на 01.07.2010) {КонсультантПлюс}

-------------
Грушенька от пример) ваши затраты из той же оперы) Вы их осуществили в процессе вашей деятельности, ни передали безвозмездно, не оплатили расходы работника и тд. поэтому - входной НДС в зачет а базы для начисления НДС нет. И это не связано с налогом на прибыль
Беларусь
Кроша 25.04.2013 14:51:37
Лёля спасиб, пшла кодекс читать
Беларусь
Лёля 25.04.2013 14:52:09
Грушенька, то про что вы говорите было в Законе о прибыли, еще до НК. НК с 2010 года и в нем мне кажется такого пункта никогда не было
Беларусь
 
<< к списку вопросов

<< 3001-3020 3021-3040 3041-3060 3061-3080 3081-3100 3101-3120 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru