| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
20.09.2007 11:04:33
|
 |
 |
народ,помогите!!! Если на конец года,скажем,есть большая ПРИБЫЛЬ,а в следующем году мы будем покупать например здание!Льготой воспользоваться сможем или только в пределах ОДНОГО ГОДА все должно быть???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.09.2007 11:04:00
|
 |
 |
Uri,тогда ответьте,плиз,Вы!если н/облогаемая прибыль 500 руб.,то прольготировать все 500 можно исходя из цифр:3 000 стоимость здания без НДС,2 000 нераспред прибыль,500 АФ?
Беларусь
|
 |
 |
Uri
21.09.2007 11:13:11
|
 |
 |
1. НЕ налогооблагаемая прибыль, а прибыль по бухучету, т.к. н/о может быть 500 р., а затраты НЕ участвуюшие - 1000 р. итого у Вас НЕТ прибыли для приобретения. 2. Берется сумма ЧИСТОЙ прибыли, т.е. Прибыль (бухгалтерская) минус налоги, которые расч. от налогообл. прибыли. 3. Вот если у Вас бухгалтерская чистая прибыль=500 р. и АФ=500 р. и с 84-го счета прибыль не направлена на сч. 86 (т.е. нет решения собственника(ов) о направлении на фин-е), то при стоимости в 3000 р. Вы можете прольготировать налогообл. прибыль в размере 500 р.
Беларусь
|
 |
 |
Uri
21.09.2007 12:09:15
|
 |
 |
И?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.09.2007 12:17:54
|
 |
 |
Uri,допустим,что есть прибыль и по б/у (чистая) и нераспред. прошлых лет и АФ.В качестве источников финансирования будет,например,АФ и нераспред.прибыль.По декларации тоже есть н/облагаемая прибыль,в пределах которой можно льготировать! Я не могу понять,как рассчитать,сколько бкдет САМА ЛЬГОТА..
Беларусь
|
 |
 |
Люба
21.09.2007 12:36:04
|
 |
 |
А как быть в моей ситуации? Прольготировали ОС на 100 руб. Сделали проводки 99 84 100 руб. 84 83. 100 руб.
Потом безвозмездно передали в пределах одного собственника (льгота сохраняется) Проводки 92 01 100руб. 99 92 100 руб. Получается дважды использование прибыли на одно ОС? Что-то не так в проводках? Или при безвозм передаче в проводке должно быть 83 92?
Беларусь
|
 |
 |
Uri
21.09.2007 13:17:31
|
 |
 |
«Анонимно» 21.09.2007 12:17:54 Uri,допустим,что есть прибыль и по б/у (чистая)(100 р.) и нераспред. прошлых лет (2000 р.) и АФ (400 р.).В качестве источников финансирования будет,например,АФ и нераспред.прибыль.По декларации тоже есть н/облагаемая прибыль (500 р.),в пределах которой можно льготировать! Я не могу понять,как рассчитать,сколько бкдет САМА ЛЬГОТА.. ---------------------------- То, если объект стоит 3000 р., т.е. на приобретение использовали 3000-2000 (пр. пр. лет) - 400 (АФ)=600 - 100 р. (чистая прибыль отчетного года), то прольг. свои 500 р. налогообл. прибыли Вы можете только на 100 р. (чист. прибыль по бухучету), т.к. оставшуюся сумму (500 р.) Вы оплатили за счет оборотных средств. Просто далее Вы будете льготировать в пределах остающейся в вашем распоряжении чистой прибыли по бухучету. Например, в сл. месяце она составит 20 р., вы на 20 р. и уменьшите налогооблагаемую прибыль в следующем периоде и т.д..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.09.2007 13:27:55
|
 |
 |
а если тот же пример Uri 21.09.2007 13:17:31,только НЕТ прибыли нераспределенной,а есть чистая прибыль текущего года?
Беларусь
|
 |
 |
Люба
21.09.2007 13:28:52
|
 |
 |
Uri,пожалуйста, обратите внимание и на меня тоже...
Беларусь
|
 |
 |
Uri
21.09.2007 13:33:54
|
 |
 |
И что может быть не понятного? Если нет нер. прибыли ИЛИ её НЕ направляют на финансирование приобретения этого ОС, то - если объект стоит 3000 р., т.е. на приобретение использовали 3000-0 (пр. пр. лет) - 400 (АФ)=2600 - 100 р. (чистая прибыль отчетного года), то прольг. свои 500 р. налогообл. прибыли Вы можете только на 100 р. (чист. прибыль по бухучету). ВЫ ЛЬГОТИРУЕТЕ В СУММЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ!!! Как не крути, а все равно 100 р. :)
Беларусь
|
 |
 |
Alen
21.09.2007 14:05:21
|
 |
 |
В какой нормативке указаны документы для предоставления в налоговую при льготировании кап вложений?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-50
|
|
| |
|
|