...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
счет 00 01.03.2012 9:59:14
Аудитор говорит, что счет 00 использовать нельзя. Я говорю, а как тогда проводить реализацию по разным валютам? Ответ: использовать другой счет, предназначенный для расчетов с покупателями/поставщиками.
Теоретически это возможно, но практически я этого не представляю. И вообще на предыдущей работе была налоговая проверка и про 00 счет они сделали замечание, но не признали нарушением.
Посоветуйте, что делать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Хильда 02.03.2012 8:37:22
«Анонимно» 01.03.2012 19:18:53

Новый счет можно открыть только с разрешения Минфина. Самостоятельно можно открывать субсчета. А теперь представьте, что будет, если каждое юрлицо станет отрывать свои счета. Где отражать сальдо в балансе? Зачем тогда ТПС?
====================
А где вы видели в балансовых формах ссылку на НОМЕРА счетов?;)))
Беларусь
БТР 02.03.2012 10:07:49
Введете новый счет и будете отражать по строкам баланса, там где прочие активы/пассивы или прочие задолженности. Или по смыслу сплюсуете. С балансом -то как раз проблем нет, проблемы будут с аудиторами и сильно грамотными налоговиками и госконтрольщицами. Обычные тоже спорить не будут...Но топик не об этом. А о том, что если уж вы решаетесь корректировать программные заморочки ч/з несуществующий счет, то лучше не показывать этого, стирая 00 во всех распечатках
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 10:15:54
У нас нет 1С, зато у меня тоже ОО есть, правда называется 68/0. Переброски по налогам, налогам - пени, все там.


Белорусская морячка 01.03.2012 15:38:53

Делаем проводку
68/НДС 68/прибыль - 100 руб.
В дебет 68/НДС денюжка попадает, но по кредиту 68/прибыль оборот удваивается, а это непорядок. А ещё и с дебета 68/прибыль ничё не списывается. Чтоб всё в ажуре было, делаем исчо одну проводку
68/прибыль 68/прибыль - (-) 100 руб., сторнируем, то есть.
Всё нарядно и точно, как в аптеке. )))))
------------------------------------------
Если первую проводку 68 ндс - 68 прибыль еще можно как то объяснить, то 68/прибыль 68/прибыль - (-) 100 руб. - это полный абсурд и плевок в сторону бухучета. Сторнируется прибыль - что это?
Поэтому считаю - переброска, это искуственная хоз.операция и 00 - самое то.
Беларусь
Таня Л 02.03.2012 10:28:59
Ответьте на мой вопрос пожалуйста, как учитывать по оплате товары отгруженные но не оплаченные в отпускных ценах, на 90 по мере признания выручки, или на 90 сделать отдельный субсчет где учитывать то, что на 015 было
Беларусь
Хильда-Таня Л 02.03.2012 10:31:59
Если вы работаете в 1С, что вам мешает вести тот же 015 счет, но обозвать (для очистки совести) его по другому? Допустим «ОТГР» или как ваша фантазия подскажет?
Беларусь
Таня Л 02.03.2012 10:39:16
Так и сделаю, раньше был ОС, потом я переименовала его в 015, теперь обратно в ОС
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 10:44:02
Таня Л -никто не ответит вам на этот вопрос. Можно учитывать задолженность на счете 98 -доходы будущих периоджов, но это искажает сальдо и обороты баланса. Поймите -всё идет к тому, что не будет такой возможности вести учет «по оплате» -просто надо это понять и переходить на метод по отгрузке.
Беларусь
Таня Л 02.03.2012 10:46:32
Метод начисления не выгоден в нашем нестабильном государстве,когда доллар может вырасти в любой момент.Вот например,я отгрузила товар и сразу оплатила налоги, а оплата через три месяца пришла, мало того что я эти нологи за три месяца прокрутить могла и деньги заработать,так еще и на курсах потерять могу
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 10:48:28
Поймите -всё идет к тому, что не будет такой возможности вести учет «по оплате» -просто надо это понять и переходить на метод по отгрузке.
---
ну почему же, БУ по отгрузке - НУ по оплате, все законно.
ну будут временные разницы и ОНА/ОНО по ним, делов то
Беларусь
БТР 02.03.2012 11:18:02
Таня, а какие налоги вы платите, отгрузив товар? НДС по отгрузке вы берете к зачету, неоплатив поставщикам. Достаточно выписать 31-м числом накладную на приход вашего товара и налоговая вам должна. А прибыль -годовая.
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 11:20:13
Да, с отменой сельхоза метод по оплате неактуален совсем. Плюс чужими оплатами трудно «руководить» и вы не можете выручку предсказать. А по отгрузке -это ваше право, нет денег на налог не выписывайте товар 31-го марта-скажите «света нет!» -выпишите 01 апреля
Беларусь
Таня Л 02.03.2012 11:21:04
Поставщики в долг не дают, НДС весь зачетом тоже не закрывается
Беларусь
Белорусская морячка 02.03.2012 11:27:28
Если первую проводку 68 ндс - 68 прибыль еще можно как то объяснить, то 68/прибыль 68/прибыль - (-) 100 руб. - это полный абсурд и плевок в сторону бухучета. Сторнируется прибыль - что это?
Поэтому считаю - переброска, это искуственная хоз.операция и 00 - самое то.
------------------------------------
А вы подумайте, прежде чем говорить «абсурд»... И переброска - это не искусственная операция, а самая что ни на есть реальная. Почитайте повнимательнее то, что я написала и попробуйте (просто попробуйте) хоть на «самолетиках» это уяснить. Мне повезло, у меня были очень хорошие наставники, которые меня учили именно соображать, а не просто лабать проводки. И эту «фишку» с перебросками мне не просто «дали списать», а объяснили её суть.
Беларусь
Таня Л 02.03.2012 11:36:28
Я делаю переброски по налогам тоже сторно на дату переброски
например
68/ндс-51 100
68/прибыль-51 сторно 100
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 11:36:54
А что вы за оптовики такие, что вам поставщики в долг не дают? Вам надо не на метод по отгрузке переходить, а полностью пересмотреть свой бизнес.. По оплате надо оставаться только тем, кто занимается строительством бюджетного жилья и при этом не генподрядчик, а субчик. Остальным даже нет смысла долбаться. Это просто пережить один квартал без денег, а потом всё устаканивается и у вас в бухгалтерии просто всё как по нотам..
Беларусь
Не новичок 02.03.2012 11:43:24
Ая делаю переброску по налогам:
Дт 68/НДС Кт 76 100
Дт 68/прибыль Кт 76 -100
51 счет здесь никаким боком.
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 12:27:02
А почему 76, вы же когда платите налог, делаете проводку 68-51,а переброска налогов - это переброска оплаты
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 12:51:35
51 счет- это движение денежных средств согласно выписке банка. А здесь зачет.
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 13:04:26
у меня тоже есть субсчет 68/0 «Зачет налогов». очень удобно через него все проводить и не надо никакого счета 00, а смысл такойже. И испрвлять хорошо все видно на 68/0: что, куда и откуда. Т.к. нашей ИМНС иногда вообще побоку, что ей пишешь письма с какого налога и накакой перебросить. Каждый год одно и тоже. наделают отсебятины, а я потом день сижу выискиваю.
Беларусь
"Анонимно" 02.03.2012 13:09:52
А что вы за оптовики такие, что вам поставщики в долг не дают? Вам надо не на метод по отгрузке переходить, а полностью пересмотреть свой бизнес.. По оплате надо оставаться только тем, кто занимается строительством бюджетного жилья и при этом не генподрядчик, а субчик. Остальным даже нет смысла долбаться. Это просто пережить один квартал без денег, а потом всё устаканивается и у вас в бухгалтерии просто всё как по нотам..

Ну что за люди наивные, есть сроки оплаты - 5 дней с момента поставки, я должна за товар рассчитаться,товар еще не продан, а если продан, то не оплачен,вам что, товар поставщики в кредит на 2 месяца дают? Еще понятно, если возишь под заказ,а так надо купить, рассчитаться с поставщиком, а потом еще продать его,а тут получается что еще и налоги наперед надо заплатить
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-62

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru