| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
14.12.2012 9:30:22
|
 |
 |
Покупатели обратно вернули часть продукции. Мы огружали с НДС. Они вернули Без НДС. Разве это правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ирника
14.12.2012 12:09:54
|
 |
 |
Белорусская морячка 14.12.2012 11:26:36, Вы погорячились с логикой :) Покупатель должен указать ндс, как на пальцах объясняет Olga V 14.12.2012 11:34:56
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2012 12:12:19
|
 |
 |
Ну вот не влезая в дебри,давайте как в 1-м классе.Я дала тебе 120 руб. в долг.А ты вернула мне 100. И мотивируется это тем,что раз я их не потратила,то и право собственности не наступало? Фигня полная. _______ Конечно, так сравнивать некорректно. 120 долга не за товар, а за 100 за товар и 20 налог сверху этого товара.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2012 12:22:00
|
 |
 |
основной принцип возвратов: что получил то и верни, как получил так и отпиши.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
14.12.2012 12:50:10
|
 |
 |
Белорусская морячка 14.12.2012 11:26:36, Вы погорячились с логикой :) ------------------------------------ Возможно. Я же говорю, что не претендую на абсолютную правоту. Но и аргументы «мы так всегда делали» про «зеркальное» отображение возврата в накладной не очень убедительны. С начислением НДС при возврате как «обратной продаже» у покупателя согласна. Если НДС при оприходовании был покупателем принят к вычету, то начисление НДС при возврате логично, и тем более логично, если учитывать пресловутый «переход права собственности». В этом случае да, НДС нужно указать в накладной на возврат и начислить. У покупателя. Тогда что же происходит у поставщика? Следуя логике, если выручка у поставщика считается по отгрузке и НДС начислен, «возвратный» НДС следует принять в вычетам. А если по оплате? Пока деньги не поступили, поставщик реализацию и НДС не начисляет. Тогда «входной» НДС в возвратной накладной от покупателя смысла не имеет. ))) Короче, и я не уверена в своих логических рассуждениях (они, как известно, не всегда совпадают с логикой законотворцев), но и вы меня не убедили окончательно. ))))
Беларусь
|
 |
 |
Станис
14.12.2012 13:08:33
|
 |
 |
Я за БМ)) Если вы отправили поставщику товар с НДС 10 %, а вернул с НДС 20 %, вы же не отсторнируете 20%, опираясь на цифры в ТТН? Накладная отражает факт возврата, а не сумму сторнируемого НДС. А если ваши покупатели работают без НДС? На каком основании они будут включать НДС в свою отгрузку?
Беларусь
|
 |
 |
Станис
14.12.2012 13:11:16
|
 |
 |
Плюс туда же - возврат товара не является оборотом по реализации--объектом налогообложения
Беларусь
|
 |
 |
Ирника
14.12.2012 13:16:14
|
 |
 |
Следуя логике, если выручка у поставщика считается по отгрузке и НДС начислен, «возвратный» НДС следует принять в вычетам ------------- Нет, не следует, тк вычеты к оплате предъявляет продавец, а у нас действие по возврату товара происходит от покупателя. Можете посмотреть п 11 ст 103 НК РБ
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
14.12.2012 14:27:08
|
 |
 |
Нет, не следует, тк вычеты к оплате предъявляет продавец, а у нас действие по возврату товара происходит от покупателя. ----------------------------------------------- Ирника, ну как же «не следует»? Давайте разберем на примере Автора. Я отгружаю товар на 120 рублей с НДС, начисляю 20 рублей НДС и уплачиваю в бюджет. По какой-то причине мне возвращают проданный товар на 60 рублей с НДС (строго говоря, это уже даже не возврат, а обратная продажа мне моего же товара, но пока оставим это). Что я должна с ним сделать? Оприходовать его? Почему в таком случае я не могу взять в вычетам НДС? Ведь он у меня по реализации начислен. Получается, если я не принимаю к вычету НДС по возврату (кстати, а куда мне его ещё деть), то в таком случае я переплачиваю НДС, показав его по реализации со 120 рублей выручки, а получив от покупателя при расчетах только с 60 рублей. Но в бюджет-то я 20 рублей начислила, а не 10 рублей НДС. Или отсторнировать реализацию в этом случае мне нужно? Но как сторнировать, если, допустим, я реализацию считаю по оплате и до поступления денег ещё не начислила выручку и НДС? И, как тут правильно заметили, о каком НДС в этой возвратной накладной идет речь, если покупатель работает без НДС? Вопросов много, но ни на один из них нет однозначного ответа, согласитесь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2012 14:44:58
|
 |
 |
четко вопрос не сформулирован, но на мой взгляд покупатель работает без НДС, он его отнес на себестоимость торара, и вернул так, как у него числится
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.12.2012 14:52:22
|
 |
 |
Плюс туда же - возврат товара не является оборотом по реализации--объектом налогообложения ================= Правильно) Так это ж не значит что в ттн не надо выделять НДС поставщика) Просто у покупателя это не будет реализацией и все. А продавец сделает проводки на сумму ттн «сторно» . Чего вы бучу на ровном месте поднимаете?) Вопрос о возврате доброкачественного товара оставим юристам и налоговикам- пусть они считают его обратной продажей)
Беларусь
|
 |
 |
Станис
14.12.2012 14:54:27
|
 |
 |
Правильно) Так это ж не значит что в ттн не надо выделять НДС поставщика) Просто у покупателя это не будет реализацией и все. А продавец сделает проводки на сумму ттн «сторно» . Чего вы бучу на ровном месте поднимаете?) Вопрос о возврате доброкачественного товара оставим юристам и налоговикам- пусть они считают его обратной продажей) ************************************************* Так это ж не значит, что в ттн НУЖНО выделять НДС поставщика))) Вот такой вот аргумент у меня)))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-51
|
|
| |
|
|