На крошечной строй фирме умер гл. бух., работал 6 лет.Я распечатал мат. отчеты и только один прораб согласился с остатками. У всех остальных остатки, кот. считали давно списанными. Вой поднялся несусветный:«Я сказал-списывай». будет инвентаризация, по результатам ее и спишу. Как это все грамотно оформить? Посоветуйте.
Да, если за год такая прибыль-почему не списать все несходняки на объекты прошлым годом -в декабре? Или даже в четвертом квартале? И подписать отчеты у прорабов?Тем более никто не возразит?