...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 24.09.2013 9:15:13
Уже не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда исполнители работ выписывают акт выполненных работ, например, 1 сентября и указывают работы за период с 1 августа по 31 августа. В каком месяце мне проводить такие акты в б/у и н/у?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.09.2013 11:32:51
хватит читать одно и то же, глаз замылится,переходите уже
к следующему документу
------------------------------
Вы иногда еще и мозг включайте
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:44:47
Получается, что тот же Белтелеком
Бу- апрель
Ну - март?
_________
Вы если получите например акт Белтелекома, датированный мартом 2013 года по услугам за декабрь 2012 года, если вы еще не сдали баланс, то каким периодом вы его отразите в б/у?
Декабрем, потому что это затраты декабря, а не марта. И неважно в данном случае, что акт в марте получен и датирован мартом. Имеет значение только то, сдали вы баланс или нет.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:47:13
Вы если получите например акт Белтелекома, датированный мартом 2013 года по услугам за декабрь 2012 года, если вы еще не сдали баланс, то каким периодом вы его отразите в б/у?
Декабрем, потому что это затраты декабря, а не марта. И неважно в данном случае, что акт в марте получен и датирован мартом. Имеет значение только то, сдали вы баланс или нет.
______
Это вам так проще делать, потому что тогда не возникает никаких различий между НУ и БУ. Но это ещё не значит, что это правильно.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:48:07
Однозначно, проводить АВГУСТОМ!
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:49:53
Это вам так проще делать, потому что тогда не возникает никаких различий между НУ и БУ. Но это ещё не значит, что это правильно.
______
Это не мне так проще делать. Это называется отразить расходы в том периоде, когда получены соответствующие им доходы.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:52:04
Это не мне так проще делать. Это называется отразить расходы в том периоде, когда получены соответствующие им доходы.
______
Факт совершения хозоперации подтверждается ПУД. Не было ПУД — нечего было и проводить. Появился ПУД в марте — в марте его надо и проводить, а не включать телепата задним числом.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:53:06
Однозначно, проводить АВГУСТОМ!

у меня по такому же поводу за полгода было 4 уточненных по НДСу, позвонили выяснять почему, с каким-то нервом и претензией в голосе. Вежливо объясняла ситуацию, бесполезно. включили в план проверок, в ноябре жду.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:56:40
у меня по такому же поводу за полгода было 4 уточненных по НДСу, позвонили выяснять почему, с каким-то нервом и претензией в голосе. Вежливо объясняла ситуацию, бесполезно. включили в план проверок, в ноябре жду.
_______
Кто-то тут однозначно сошел с ума. Я например писала запрос в налоговую. Коммунальщики в акте за март например указывают как добор услуги за прошлый месяц. Когда отражать? Ответ - в месяце, к котому относятся услуги, т.е. в предыдущем месяце. И НДС в зачет тоже предыдущим месяцем.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 12:58:43
Декабрем, потому что это затраты декабря, а не марта. И неважно в данном случае, что акт в марте получен и датирован мартом. Имеет значение только то, сдали вы баланс или нет
++++++++++++++++++++++++++++

А как тогде этои ответ другого анонимно?
«Анонимно» 24.09.2013 10:39:56

Если докмуент от сентебря, то в августе нет ещё никакого подтверждения расходов. Только если в бухгалтерии сидят телепаты. Начните с основ, с закона о бухучёте.
+++++++++++++++++

по учету получается, что я правда телепатка, что в декабре 2012 знала, что в марте 2013 будет акт?
Пошла перечитывать 102 инструкцию((((((
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:02:12
«Анонимно» 24.09.2013 12:58:43

Декабрем, потому что это затраты декабря, а не марта. И неважно в данном случае, что акт в марте получен и датирован мартом. Имеет значение только то, сдали вы баланс или нет

_________________
Вот если бы я в марте получила акт за декабрь 2012 датированный декабрем 2012, то уже бы смотрела сделала я баланс или нет икуда и как (учитываемые/неучитываемы) принимала бы этот акт. ИМХО.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:02:24
по учету получается, что я правда телепатка, что в декабре 2012 знала, что в марте 2013 будет акт?
Пошла перечитывать 102 инструкцию((((((
___________
Что вы уцепились за эту телепатию? Вы почтой получаете почти все доки, и акты в том числе. Вы их ведь всегда получаете позже последнего числа месяца? Да. Почему вы тогда отражаете датированные последней датой - в этом же месяце, а датированные следующим месяцем но по услугам текущего - в следующем? Это потому, что никто не знает типа, что вы их все равно позже получили, раз дата стоит? Нет, вы их отражали текущим, потому что относятся эти затраты к текущему месяцу.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:05:09
Вот если бы я в марте получила акт за декабрь 2012 датированный декабрем 2012, то уже бы смотрела сделала я баланс или нет икуда и как (учитываемые/неучитываемы) принимала бы этот акт. ИМХО.
_______
На неучитываемые конечно в 2013 году, если сдали баланс. Но вам зачем-то ведь придется сдать уточненный за прошлый год. Почему как вы думаете? да потому, что это затраты декабря. Иначе вы относили бы на учитываемые.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:06:46
Это потому, что никто не знает типа, что вы их все равно позже получили, раз дата стоит?
_______
Есть график документооборота, в соответствии с которым в бухгалтерию до определённого числа должны попасть правильно оформленные документы. А не полученные в марте документы за декабрь тихенька проводить декабрём.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:09:15
Вы почтой получаете почти все доки, и акты в том числе. Вы их ведь всегда получаете позже последнего числа месяца?
_____
Они подписаны и оформлены предыдущим месяцем. А не акт от марта, а затраты оказывается декабрьские. Только в декабре про них даже исполнитель не знал.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:12:47
дата акта - это всего лишь дата СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПУДа. Хорошо, не март за декабрь, а в январе за декабрь. Когда отразите? В январе? С какой стати? Вам в акте ясно пишут, что за услуги, оказанные в ДЕКАБРЕ. Эти услуги относятся к декабрю. С какого перепугу вы лепите к доходам января расходы декабря?
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:14:53
вот интересно, по какой причине Белтелеком не выставляет счета фактуры последним месяцем? Ну выставляет требования текущй датой, а счет фактура почему?
Почему некоторые исполнители, как у автора, лепят акт сентябрем, что оказаны услуги августом. Почему не последним числом августа?
Что НДС по реализации не платить в августе?
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:15:39
Нет, вы их отражали текущим, потому что относятся эти затраты к текущему месяцу.
______
Вот вы упёрлись в этот принцип начисления, а то что первичка ещё должна правильно составляться, видеть не хотите.

Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на дату их совершения
ст. 8, Закон Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII (ред. от 26.12.2007) «О бухгалтерском учете и отчетности»

Факт совершения хозяйственной операции подтверждается первичным учетным документом
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным, - непосредственно после ее совершения.
ст. 9, Закон Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII (ред. от 26.12.2007) «О бухгалтерском учете и отчетности»

Хозяйственная операция была декабрём, так оформляйте акт декабрём, а не мартом следующего года? Что это вообще за бредовый документ, с операцией декабря датированный мартом. На каком основании он такой родился?
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:17:29
дата акта - это всего лишь дата СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПУДа
______
Ну так загляните в закон о бухучёте, когда должен составляться и оформляться документ. А то всего лишь дата, нет это не всего лишь дата, это основополагающая дата.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:18:30
по какой причине Белтелеком не выставляет счета фактуры последним месяцем?
______
Они монополисты им всё равно. Остальные — видимо от недостатка квалификации собственных ГБ.
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 13:21:28
Вот вы упёрлись в этот принцип начисления, а то что первичка ещё должна правильно составляться, видеть не хотите.
_
Ну март это утрированно. Но с январем-декабрем ведь понятно? Опять те же коммунальщики могут пересчитать чего-нибудь в течение нескольких месяцев. И если я по акту датированному 15.01.13, в котором указано доначисление услуг за декабрь 2012 года, отражу эти цифры январем в б/у, да пр н/о учту, как вы думаете, у меня снимут их с затрат? Снимут. Потому что это прошлый год однозначно - декабрь.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-95

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru