| |
|
|
| |
|
|
аглая
19.05.2015 14:54:03
|
 |
 |
доходы, выплачиваемые по договорам гражданско-правового характера , включаются в доходы того месяца, в котором осуществляется их начисление, независимо от того, за какие периоды времени такие суммы выплачиваются (абз. 1 п. 3, подп. 3.3 ст. 175 НК).____ правильно ли я понимаю, что если у меня дог.подряда с физ.лицом и я по нему выплатила аванс в июле 2014г., удержав при перечислении на карточку с этого человека 12%. Теперь от него есть акт выполненных работ апрелем, перечисляю ему в мае- я должна произвести перерасчет по ставке 13%? спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Яна
21.05.2015 12:34:13
|
 |
 |
А для ПУ-3 Ваше разъяснение: В форме ПУ-3 отражаются вознаграждения по договорам подряда в месяце его начисления.
Ну и пояснительная записка с расхождениями, если на стыке лет: например, начислено в декабре, выплачено в январе. Как-то так. __________ нет, не так. В форме ПУ-3 мы должны по каждому месяцу применить 4-кратную (5-кратную величину). Именно заполняя ПУ-3 мы еще раз проверяем свои начисления по фонду
Беларусь
|
 |
 |
Яна
21.05.2015 12:37:36
|
 |
 |
Ну и пояснительная записка с расхождениями, если на стыке лет: например, начислено в декабре, выплачено в январе. ________ и здесь не так. если в декабре был акт по ГПД, отражаем его в декабре. А если вознаграждение и взносы заплатили в следующем году, то покажем оплату по стр.2 пояснительной записки «Сумма уплаченных страховых взносов за ОТЧЕТНЫЙ период в следующем году»
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
21.05.2015 12:42:56
|
 |
 |
Прежде чем обсуждать этот вопрос и разные ответы, стоит разобраться, что такое месяц начисления вознаграждения? Можно отметить, что в момент подписания акта по ГПД, к которому вы как бухгалтеры все время возвращаетесь, и отражения хоз. операции, вы ведете СОБСТВЕННЫЙ бухучет. Это не момент начисления чужого вознаграждения, это момент отражения ваших расходов. Как и в части подоходного необходимо учитывать, что бухучет имеет только косвенное отношение к налогам и взносам. Термины, применяемые в сфере налогообложения и страхования могут быть похожи на бухгалтерские, но ими не являться. Есть законодательство о бухучете, есть налоговое законодательство, есть законодательство о страховых взносах. И они могут быть самостоятельны по отношению другу к другу. У нас только налоговый учет в части налога на прибыль строится на данных бухучета и тесно с ним связан, если вы откроете главу «подоходный», то вообще не найдете там каких-либо ссылок на бухучет, хотя, терминологию, ввиду непрофессионализма чиновников, там и применяют из сферы учета, что и приводит к проблемам. Простой пример, ИП и УСНщики, которые вообще не ведут бухучет, тоже как бы «начисляют доходы» своим контрагентам и работникам и тоже удерживают и платят подоходный и соцстрах. Очевидно, что начисляют они это все не у бухучете :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 12:44:39
|
 |
 |
Яна 21.05.2015 12:34:13
нет, не так ____________________ Ну, например: В декабре начислили вознаграждение по ГПД 100.000.000 Выплатили в январе В бух. учете поводки 60 (70)-69 и 26 (20)-69 делаем в январе, применяя 5-ти кратное ограничение за декабрь. В отчете 4-фонд показывем в январе. В ПУ-3 показываем за декабрь. И пишем пояснительную записку. В чем проблема?
Беларусь
|
 |
 |
аглая
21.05.2015 12:53:55
|
 |
 |
В декабре начислили вознаграждение по ГПД 100.000.000 Выплатили в январе В бух. учете поводки 60 (70)-69 и 26 (20)-69 делаем в январе, применяя 5-ти кратное ограничение за декабрь. В отчете 4-фонд показывем в январе. В ПУ-3 показываем за декабрь. И пишем пояснительную записку. В чем проблема?___ т.е акт от 30.12.14 вы проводите январем?! это что-то новенькое.. я обычно провожу акт той датой, которая на нем стоит- т.е 30.12.14
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 12:56:49
|
 |
 |
аглая 21.05.2015 12:53:55 _________________
Акт, конечно-же декабрем: 26 (20)-60 (70) А вот удержание 1% и начисление 34% - январем, в случае, если выплатили в январе
Беларусь
|
 |
 |
Яна
21.05.2015 14:33:41
|
 |
 |
А вот удержание 1% и начисление 34% - январем, в случае, если выплатили в январе __________ это неверно. Я же привела ответ Грабар
Беларусь
|
 |
 |
аглая
21.05.2015 15:02:55
|
 |
 |
Яна, вопрос тогда уже к вам по конкретной ситуции, изложенной в вопросе и по начислению ФСЗН(про перечисление не спрашиваю- про него все ясно) как делали бы вы в данной ситуации :если у меня дог.подряда с физ.лицом(срок с января2014 по апрель 2015г.) и я по нему выплатила аванс в июле 2014г., и теперь провожу апрелем 2015 акт выполненных работ , перечисляю ему в мае 2015г. оставшуюся за минусом аванса, часть вознаграждения. вы бы начисляли бы фсзн в июле и в апреле? или всю сумму фсзн в апреле?
Беларусь
|
 |
 |
Яна
21.05.2015 15:48:08
|
 |
 |
Если читать закон об обязательных страховых взносах и вообще разбираться со всей принятой ТЕРМИНОЛОГИЕЙ фонда, которая отличается от других)), а так же читать последние комментарии спецов из фонда, а также юристов с мнением которых я согласна (не Юрием, а Владимиром - Несмашным))) то мы должны учитывать вознаграждение тогда, когда оно начислено. То есть в том месяце, когда акт.
Несмашный кстати так и отвечал: аванс по ГПД - это не вознаграждение и ПОЭТОМУ не объект для ФСЗН.
Я бы могла много вам тут цитировать: и зак-во, и комментарии, и разъяснения... Но оно вам надо?)) Особенно учитывая непостоянство тех, кто уполномочен нам все это разъяснять)
это все теория) А на практике я бы в вашей ситуации написала бы запрос в фонд и сделала бы так, как они мне ответят.
Беларусь
|
 |
 |
аглая
21.05.2015 15:52:15
|
 |
 |
А на практике я бы в вашей ситуации написала бы запрос в фонд и сделала бы так, как они мне ответят.___ это 1-е что я собиралась сделать, но руководство категорически запретило.. а не могли бы вы мне кинуть ссылки на ответы Несмашного. ну как будет время - мне очень надо. спасибо огромное
Беларусь
|
 |
 |
Яна
21.05.2015 15:53:13
|
 |
 |
аглая, а вы этот аванс в ПУ-3 за 2014 год отражали? И в отчете 4-фонд?
Беларусь
|
 |
 |
Яна
21.05.2015 15:54:30
|
 |
 |
У Несмашного был цикл «Закон по полкам» на туте, он отвечал на вопросы.
Беларусь
|
 |
 |
Яна
21.05.2015 15:55:27
|
 |
 |
это 1-е что я собиралась сделать, но руководство категорически запретило.. ________ ну тогда ответьте мне про ПУ-3 и 4-фонд)
Беларусь
|
 |
 |
аглая
21.05.2015 15:56:32
|
 |
 |
сказали вот видишь сама нашла и распечатала нам статью «ЕСЛИ ДОГОВОРОМ ПОДРЯДА С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРЕДУСМОТРЕН АВАНС» Н.П.ЛИРА,специалист центра бухгалтерской аналитики ООО «ЮрСпектр», подшей ее к акту и так и будем потом отбиваться ну и плюс наш юрист тоже категорически не согласна с фондом что от аванса надо начислять фсзн- но у меня на шее это висит тяжелым камнем..
Беларусь
|
 |
 |
аглая
21.05.2015 15:57:39
|
 |
 |
ну тогда ответьте мне про ПУ-3 и 4-фонд)__ а что именно? не найду где вы спрашивали
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 16:00:03
|
 |
 |
Яна 21.05.2015 15:53:13 аглая, а вы этот аванс в ПУ-3 за 2014 год отражали? И в отчете 4-фонд?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.05.2015 16:16:50
|
 |
 |
что такое аванс за работу?может вы потом ее не примете и он должен будет вам его вернуть, т.е. удержать только подоходный (12%), при оконч.расчете пересчитать все по 13%, фсзн удержать/оплатить при оконч.расчете
Беларусь
|
 |
 |
Яна
21.05.2015 16:24:37
|
 |
 |
аглая, насколько я помню - в статье Лиры как раз написано, что в целях вашей безопасности рекомендуем фсзн с аванса заплатить)) так вы заплатили или нет?
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
22.05.2015 8:49:10
|
 |
 |
«Анонимно» 21.05.2015 16:16:50 что такое аванс за работу?может вы потом ее не примете и он должен будет вам его вернуть, т.е. удержать только подоходный (12%), при оконч.расчете пересчитать все по 13%, фсзн удержать/оплатить при оконч.расчете __ не вводите людей в заблуждение.
Беларусь
|
 |
 |
аглая
22.05.2015 9:44:39
|
 |
 |
в статье Лиры как раз написано, что в целях вашей безопасности рекомендуем фсзн с аванса заплатить))___ и там же написано что вообще в принципе то не обязаны..
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-87
|
|
| |
|
|