...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация НДС 08.06.2017 14:59:01
в строку 11 раздела 4 декларации по НДС Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода включила НДС, на который не выставлен поставщиками ЭСЧФ, поэтому не может быть взят к вычету.
ИМНС заставляет писать объяснение на расхождения по камеральному контролю.
Вопрос: В какую строку необходимо включать НДС, на который есть первичные доки, но не выставлен поставщиками ЭСЧФ?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.06.2017 12:43:59
Ваше мнение.Как лучше поступить. Дождаться пока позвонят, что не бьет КК. Или самой подать уточненку?
___________
Дождаться. в ИМНС КК не совпадает с самостоятельно снятым (
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-41 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru