Добрый день. Вернусь к испорченным БСО, которые за июль-сентябрь отнесли в дебет счета 90. Сейчас в налоговой декларации по НДС за 3-ий квартал нужно сумму НДС (20% от списанной стоимости) отразить в стр.15в раздела 2 и в стр. 6.3 раздела 4? Подскажите. пожалуйста, правильно так будет? В эсчф ничего не делала.
Господи, кто написал этот бред про восстановление НДС. Хочется в глаза автору глянуть - Не покажут они вам свои глаза.... Аудитор нас сказал - киньте дурное делать, восстанавливать НДС по испорченным бланкам, это расходный материал, все, никаких НДС тут нет
Беларусь
"Анонимно"20.10.2025 10:11:25
Когда ручку сломали вдруг - тоже по ней НДС восстанавливаете? Или к примеру стул сломался раньше срока износа - НДС к восстановлению по нему?
Беларусь
"Анонимно"20.10.2025 10:47:50
Так что учитываем? НДС я как поняла многие воссатновили? - Я так поняла, что забили болт на эту чушь