Добрый день уважаемые коллеги! Есть вопрос небольшой. Начислен НДС по услугам нерезидента на территории РБ. По существующему в 2008г. порядку НДС начисляю в июле. Уплачиваю до 22 августа и беру в зачёт 22 августа. Как это правильно отразить в налоговой декларации по НДС за янв-июль и за янв.-август? Пока думаю так: Декларация янв.-июль. Стр 13 отражаю базу по НДС и НДС. При этом на эту сумму уменьшаю налоговые вычеты в декларации (хотя вычетов у меня хватает, но делаю это для того, чтобы был виден налог к уплате, т.к. в 2008г.я обязан его уплатить независимо от вычетов). Имею налог к уплате. Декларация янв.-август. Продолжаю показывать вычеты, уменьшенные на сумму НДС нереза, таким образом имею налог к уплате нарастающим, но за август к уплате налога нету. Прошу глянуть и подсказать. Спасибо!
Нет, Юрий, в 2005 мы 100% были плательщиками. Кстати, мне в 2005 пришлось согласиться с оводом МНС. Подняв тщательно инструкцию по НДС, пришла к выводу, что они правы. Но только в 2005 году.
Беларусь
Юрий21.08.2008 22:08:49
И в 2006 тоже наверно тогда. Действительно, тогда этот НДС кажись не входил в общий объем, потому и не вычитался. Теперь такой нормы нет (Инструкции) потому вычитаем.