Единый налог на вмененный доход для СТО - статья сегодня появилась на сайте МНС www . nalog . gov . by / ru / publication_ru / view / komu-v-belarusi-propisan-edinyj-nalog-na-vmenennyj-doxod-10391/
Юра , Вы здесь ? 2 вида деятельности, в т.ч. СТО ( были на УСН) . Если открыть по СТО филиал Правильно ли я поняла , что мне это ничего не даст -« п10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения организаций - плательщиков единого налога, указанные в пункте 3 статьи 13 настоящего Кодекса, не вправе исчислять суммы налогов, сборов (пошлин) и исполнять налоговые обязательства этих организаций.»
Беларусь
"Анонимно"15.01.2014 10:05:31
Моя ситуация: Мы импортеры, ввозим запчасти, продаем оптом и открыли два СТО. Всего на фирме 14 человек из 4 слесаря по ремонту. Я так понимаю в части выручки СТО мы подлежим этому самому налогу на вмененный доход, и следовательно не должны выделять НДС по услугам ремонта, что делать с НДС по ввезенным запчастям? Я весь буду брать к вычету, я не знаю сколько и какого товара пойдет в услуги,а сколько в продажу, как я могу отнести его на увеличение стоимости запчастей???? Беларусь --- По СТО вмененный, по опту только ОСН, УСН нельзя.
Беларусь
Р.С.15.01.2014 10:08:31
Долго считаю и прихожу к мысли , что на сегодня нельзя оставлять СТО на фирме , где несколько видов деятельности . Кто как думает ?
Беларусь
АбзацПетрович15.01.2014 10:28:31
Поддерживаю мнение Р.С. 15.01.2014 10:08:31. Экономить можно, 1. если СТО выводить в отдельное юр.лицо, при наличии нескольких видов деятельности. И 2. для всех: Директоров, бухгалтеров переводить на ИП и оказывать услуги по гражданским договорам.
Беларусь
Фиалкус15.01.2014 10:41:11
Также склоняемся к отдельному юр.лицу, где ГБ и дир будут не на полную ставку и только слесари на полную
Беларусь
Р.С.15.01.2014 10:49:35
Директоров, бухгалтеров переводить на ИП и оказывать услуги по гражданским договорам. ________________________ Вот , вот . У меня дир учредитель - увольняем 31.12 , пусть живет на дивид. У гл. буха есть ИП . Остаются только слесаря .
Беларусь
Р.С.15.01.2014 10:53:26
Может у кого есть еще какие мысли, давайте обсудим? Была сегодня в налоговой , они думают , что для маленьких городков будет понижающий коэф.( в чем я ооочень сомневаюсь) .
Беларусь
Юра15.01.2014 11:03:06
Р.С. 15.01.2014 10:03:06
Юра , Вы здесь ? 2 вида деятельности, в т.ч. СТО ( были на УСН) . Если открыть по СТО филиал Правильно ли я поняла , что мне это ничего не даст -« п10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения организаций - плательщиков единого налога, указанные в пункте 3 статьи 13 настоящего Кодекса, не вправе исчислять суммы налогов, сборов (пошлин) и исполнять налоговые обязательства этих организаций.» ___ не даст, хотя эта норма несколько об ином. вот, что не даст: 9. Плательщики единого налога: не вправе применять особые режимы налогообложения, предусмотренные главами 34 и 36 настоящего Кодекса, в период применения единого налога и до конца календарного года, в котором его применение прекращено.
Беларусь
Юра15.01.2014 11:03:54
Р.С. 15.01.2014 10:53:26
Может у кого есть еще какие мысли, давайте обсудим? Была сегодня в налоговой , они думают , что для маленьких городков будет понижающий коэф.( в чем я ооочень сомневаюсь) . __ в определенной степени это будет зависеть от маленьких городков
Беларусь
Р.С.-Юрий15.01.2014 11:05:06
А о чем эта норма , Юрий ? ( Простите , если я наглею )
Беларусь
Р.С.15.01.2014 11:10:57
Ага , мой дир собрался к областному депутату
Беларусь
"Анонимно"15.01.2014 11:25:25
Да уж, абсурд какой-то. Разъяснить никто не может даже в ИМНС, зато санкции уже прописаны и все о них знают - налоговая база увеличивается на коэффициент 10 за месяцы, за которые налоговая декларация не была представлена. Это жесть, так грустно становится((( Интересно, а если я с НДС работаю, меня освободят от его уплаты в части выручки по шиномонтажу?
Беларусь
Юра15.01.2014 11:47:22
«Анонимно» 15.01.2014 11:25:25
Да уж, абсурд какой-то. Разъяснить никто не может даже в ИМНС, зато санкции уже прописаны и все о них знают - налоговая база увеличивается на коэффициент 10 за месяцы, за которые налоговая декларация не была представлена. Это жесть, так грустно становится((( Интересно, а если я с НДС работаю, меня освободят от его уплаты в части выручки по шиномонтажу? ___ Почему никто не может разъяснить? Могут, я могу, и не только я, задавайте вопросы, приходите на семинар и получите все ответы. Или Вы хотите, чтобы Вам тут все рассказали бесплатно?
Беларусь
Юра15.01.2014 11:47:56
Р.С.-Юрий 15.01.2014 11:05:06
А о чем эта норма , Юрий ? ( Простите , если я наглею ) ___ о порядке исполнения налоговых обязательств по деятельности «СТО».
Беларусь
"Анонимно"15.01.2014 11:51:21
Я тоже считаю, что надо долбать депутатов, а не искать пути выхода. Законы должны быть адекватны, а здесь им даже в голову не пришло, что у предприятия может быть несколько видов деятельности.
Беларусь
"Анонимно"15.01.2014 11:51:23
Р.С. 15.01.2014 10:53:26 Правильно сомневаетесь, один из депутатов , входящих в постоянную комиссию по бюджету и финансам, в ответе на обращение по поводу вмененного налога написал : если ... считают,что необходимо осуществлять дифференциацию ставок налога по географическому принципу, то можно обратиться в местные органы власти.
Беларусь
"Анонимно"15.01.2014 11:56:07
«Анонимно» 15.01.2014 11:25:25
Да уж, абсурд какой-то. Разъяснить никто не может даже в ИМНС, зато санкции уже прописаны и все о них знают - налоговая база увеличивается на коэффициент 10 за месяцы, за которые налоговая декларация не была представлена. Это жесть, так грустно становится((( Интересно, а если я с НДС работаю, меня освободят от его уплаты в части выручки по шиномонтажу? ___ Почему никто не может разъяснить? Могут, я могу, и не только я, задавайте вопросы, приходите на семинар и получите все ответы. Или Вы хотите, чтобы Вам тут все рассказали бесплатно? -------------- А в Брестской области будет семинар? Сообщите, обязательно сходим с диром
Беларусь
Р.С.15.01.2014 12:04:05
Так наши местные ( районные) депутаты это не решают : Для целей исчисления единого налога областные (Минский городской) Советы депутатов имеют право увеличивать (уменьшать), но не более чем в два раза базовую доходность на одного работника в месяц применительно ко всей территории соответствующей административно-территориальной единицы и (или) в зависимости от места осуществления плательщиком деятельности по оказанию услуг по обслуживанию и ремонту (населенный пункт, вне населенного пункта, место осуществления деятельности в пределах населенного пункта (центр, окраина)).
Беларусь
"Анонимно"15.01.2014 12:26:10
Моя ситуация: Мы импортеры, ввозим запчасти, продаем оптом и открыли два СТО. Всего на фирме 14 человек из 4 слесаря по ремонту. Я так понимаю в части выручки СТО мы подлежим этому самому налогу на вмененный доход, и следовательно не должны выделять НДС по услугам ремонта, что делать с НДС по ввезенным запчастям? Я весь буду брать к вычету, я не знаю сколько и какого товара пойдет в услуги,а сколько в продажу, как я могу отнести его на увеличение стоимости запчастей???? Беларусь --- По СТО вмененный, по опту только ОСН, УСН нельзя. _________________ Я в курсе мы и так были на общем налогообложении, но что в данной ситуации делать с НДС, если вмененный по СТО НДС не выставляется и соответственно не берется к вычету, и налог на прибыль не считается, но я как импортер ввозящий запчасти все беру к вычету и большую часть запчастей продаем и только незначительную часть устанавливаем на СТО, что в данной ситуации делать с ввозным НДС?
Беларусь
"Анонимно"15.01.2014 12:29:42
Моя ситуация: Мы импортеры, ввозим запчасти, продаем оптом и открыли два СТО. Всего на фирме 14 человек из 4 слесаря по ремонту. Я так понимаю в части выручки СТО мы подлежим этому самому налогу на вмененный доход, и следовательно не должны выделять НДС по услугам ремонта, что делать с НДС по ввезенным запчастям? Я весь буду брать к вычету, я не знаю сколько и какого товара пойдет в услуги,а сколько в продажу, как я могу отнести его на увеличение стоимости запчастей???? Беларусь --- По СТО вмененный, по опту только ОСН, УСН нельзя. _________________ Я в курсе мы и так были на общем налогообложении, но что в данной ситуации делать с НДС, если вмененный по СТО НДС не выставляется и соответственно не берется к вычету, и налог на прибыль не считается, но я как импортер ввозящий запчасти все беру к вычету и большую часть запчастей продаем и только незначительную часть устанавливаем на СТО, что в данной ситуации делать с ввозным НДС? ------------ и что, вы уже НДС не выделяете в актах выполненных работ по СТО?