| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
01.04.2022 13:27:18
|
 |
 |
Подоходный с агента - это что за декларация? Это для ИП, тех что перешли с УСН автоматом?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.04.2022 12:25:42
|
 |
 |
А по месяцам я написал - суммы перечисления.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Николаевна
11.04.2022 13:48:23
|
 |
 |
«Анонимно» 11.04.2022 11:33:53, давайте на примере января.
1) «Величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, ...» это пусть А - тот подоходный, который вы не выплатили из з/п декаря. Выплачиваете в январе декабрьскую з/п - перечисляете этот подоходный.
2) «... увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов,...» это пусть Б - сколько вы начислили в январе по январьской ведомости начисления з/п.
3) «...уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет» - в январьской ведомости могли быть начислены отпускные или расчет при увольнении, которые выплачены в январе и подоходный с них соответственно уплачен (пусть В). Разницу сумм подоходного (Б-В) вы должны перечислить в следующем месяце, феврале (в срок выплаты з/п одновременно и работникам перечисляете их доходы, и в бюджет подоходный). Значит, 3) = (Б-В).
Собираем вместе: А+Б-(Б-В)= А+В. Итак, А перечислоено при получении з/п за декабрь, В- пр получении отпускных и расчета при увольнении.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 14:03:35
|
 |
 |
Ольга Николаевна 11.04.2022 13:48:23 _______ Вы все доступно объяснили.Но !ИМНС сверяет почему-то перечисленные на их счет средства с вашими правильными расчетами.И они не совпадают.Поэтому,уважаемая Ольга Николаевна, проще будет- Д68 К51 подох налог
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 14:07:57
|
 |
 |
проще будет- Д68 К51 подох налог
я именно так и буду делать. и не париться
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Николаевна
11.04.2022 14:29:59
|
 |
 |
Девочки, так ведь А+Б-(Б-В)= А+В это и есть то, что вы перечислили в январе: А перечислено при получении з/п за декабрь, В- при получении отпускных и расчета при увольнении.
Разумеется, оно ДОЛЖНО СОВПАСТЬ - если вы не округляли сумму (делать этого нельзя, но некоторые делают) и вместо 567,89 руб «подлежащего уплате» подоходного не перечислили (Дт68/Кт51) красивые 568 или 570 руб.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 14:37:49
|
 |
 |
Разумеется, оно ДОЛЖНО СОВПАСТЬ ___________ И если не совпадает, в декларации пишем 68- 51.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 14:39:49
|
 |
 |
если нет наемных лиц, отчет нужно подавать пустой?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 15:33:03
|
 |
 |
«Анонимно» 11.04.2022 12:23:28
В строке 3 - пишите если переплату/недоплату, если подоходный с декабрьской зп переплатили /недоплатили (срок зп в декабре). В ином случае 0, смотреть анализ 68 подоходный не нужно. Мне так сказали в налоговой.
.. А как внести переплату, с минусом - не дает, только +
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 15:58:11
|
 |
 |
ну а вот что делать мне, если я каждый раз на 50-70 руб больше платила?
Беларусь
|
 |
 |
Танюша
11.04.2022 17:03:32
|
 |
 |
Анонимно« 11.04.2022 15:58:11 В декларации пишите, то что должны были перечислить, а переплата останется у вас на лицевом счету, зачтете при необходимости
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 17:06:52
|
 |
 |
ну а вот что делать мне, если я каждый раз на 50-70 руб больше платила? ......... но эту переплату жа надо показать с разделе 3 строке 3?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 17:08:18
|
 |
 |
если была переплата на начало года и за счет этого в январе и феврале перечисляли меньше, то они увидят, что начислено больше чем перечислено.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.04.2022 18:50:25
|
 |
 |
Мы арендуем офис у ф.л. перечисляем аренду за вычетом подоходного. Мы налоговый агент. Сумма аренды ясное дело не фот. А вот что с подоходный делать, где отражать. Если «нигде», то сальдо по 68 никак не сбить, только «пояснениями»
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Николаевна
12.04.2022 1:46:29
|
 |
 |
А чем этот подоходный такой особенный, что вы не решаетесь его включить в строку «сумма подоходного налога с физических лиц, подлежащих перечислению в бюджет с фактически выплаченных доходов физическим лицам»?
Арендная плата - доход, который получает физлицо. С него удерживается подоходный. Доход ВЫПЛАЧЕН в таком-то месяце - подоходный подлежит перечислению в бюджет в этом же месяце.
Соответственно он должен отражаться в декларации налогового агента по подоходному. :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.04.2022 16:01:05
|
 |
 |
Подскажите сальдо на 01.01.22 по подоходному налогу брать с учетом переплаты или начисленный налог из зарплаты декабря?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2022 12:53:52
|
 |
 |
по идее не может быть никакой переплаты по подоходному - мы его удерживаем и перечисляем то что удержали. Я не показываю переплату.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2022 12:56:33
|
 |
 |
по идее не может быть никакой переплаты по подоходному - мы его удерживаем и перечисляем то что удержали. Я не показываю переплату. ________ Не показываю - это ещё не значит, что у вас нет переплаты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.04.2022 12:37:39
|
 |
 |
да, конечно -не значит) но я не показываю)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.04.2022 12:40:12
|
 |
 |
но я не показываю) __________ Аналогично.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.04.2022 12:41:31
|
 |
 |
Подскажите сальдо на 01.01.22 по подоходному налогу брать ________ Сальдо есть сальдо.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|