...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 01.04.2022 13:27:18
Подоходный с агента - это что за декларация? Это для ИП, тех что перешли с УСН автоматом?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.04.2022 12:25:42
А по месяцам я написал - суммы перечисления.
Беларусь
Ольга Николаевна 11.04.2022 13:48:23
«Анонимно» 11.04.2022 11:33:53, давайте на примере января.

1) «Величина, равная входящему сальдо по подоходному налогу на 1-е число месяца, отраженному по счету по подоходному налогу, ...»
это пусть А - тот подоходный, который вы не выплатили из з/п декаря. Выплачиваете в январе декабрьскую з/п - перечисляете этот подоходный.

2) «... увеличенная на сумму подоходного налога, начисленную в течение месяца по такому счету с доходов текущего, прошлого и будущего периодов,...»
это пусть Б - сколько вы начислили в январе по январьской ведомости начисления з/п.

3) «...уменьшенная на сумму подоходного налога, исчисленную с таких доходов, по которым срок перечисления в бюджет подоходного налога приходится на месяц, следующий за месяцем, за который определяется сумма подоходного налога, подлежащая перечислению в бюджет» -
в январьской ведомости могли быть начислены отпускные или расчет при увольнении, которые выплачены в январе и подоходный с них соответственно уплачен (пусть В). Разницу сумм подоходного (Б-В) вы должны перечислить в следующем месяце, феврале (в срок выплаты з/п одновременно и работникам перечисляете их доходы, и в бюджет подоходный).
Значит, 3) = (Б-В).

Собираем вместе: А+Б-(Б-В)= А+В.
Итак, А перечислоено при получении з/п за декабрь, В- пр получении отпускных и расчета при увольнении.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 14:03:35
Ольга Николаевна 11.04.2022 13:48:23
_______
Вы все доступно объяснили.Но !ИМНС сверяет почему-то перечисленные на их счет средства с вашими правильными расчетами.И они не совпадают.Поэтому,уважаемая Ольга Николаевна, проще будет- Д68 К51 подох налог
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 14:07:57
проще будет- Д68 К51 подох налог

я именно так и буду делать. и не париться
Беларусь
Ольга Николаевна 11.04.2022 14:29:59
Девочки, так ведь А+Б-(Б-В)= А+В это и есть то, что вы перечислили в январе:
А перечислено при получении з/п за декабрь, В- при получении отпускных и расчета при увольнении.

Разумеется, оно ДОЛЖНО СОВПАСТЬ - если вы не округляли сумму (делать этого нельзя, но некоторые делают) и вместо 567,89 руб «подлежащего уплате» подоходного не перечислили (Дт68/Кт51) красивые 568 или 570 руб.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 14:37:49
Разумеется, оно ДОЛЖНО СОВПАСТЬ
___________
И если не совпадает, в декларации пишем 68- 51.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 14:39:49
если нет наемных лиц, отчет нужно подавать пустой?
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 15:33:03
«Анонимно» 11.04.2022 12:23:28

В строке 3 - пишите если переплату/недоплату, если подоходный с декабрьской зп переплатили /недоплатили (срок зп в декабре). В ином случае 0, смотреть анализ 68 подоходный не нужно.
Мне так сказали в налоговой.

..
А как внести переплату, с минусом - не дает, только +
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 15:58:11
ну а вот что делать мне, если я каждый раз на 50-70 руб больше платила?
Беларусь
Танюша 11.04.2022 17:03:32
Анонимно« 11.04.2022 15:58:11
В декларации пишите, то что должны были перечислить, а переплата останется у вас на лицевом счету, зачтете при необходимости
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 17:06:52
ну а вот что делать мне, если я каждый раз на 50-70 руб больше платила?
.........
но эту переплату жа надо показать с разделе 3 строке 3?
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 17:08:18
если была переплата на начало года и за счет этого в январе и феврале перечисляли меньше, то они увидят, что начислено больше чем перечислено.
Беларусь
"Анонимно" 11.04.2022 18:50:25
Мы арендуем офис у ф.л. перечисляем аренду за вычетом подоходного. Мы налоговый агент. Сумма аренды ясное дело не фот. А вот что с подоходный делать, где отражать. Если «нигде», то сальдо по 68 никак не сбить, только «пояснениями»
Беларусь
Ольга Николаевна 12.04.2022 1:46:29
А чем этот подоходный такой особенный, что вы не решаетесь его включить в строку «сумма подоходного налога с физических лиц, подлежащих перечислению в бюджет с фактически выплаченных доходов физическим лицам»?

Арендная плата - доход, который получает физлицо.
С него удерживается подоходный.
Доход ВЫПЛАЧЕН в таком-то месяце - подоходный подлежит перечислению в бюджет в этом же месяце.

Соответственно он должен отражаться в декларации налогового агента по подоходному. :)
Беларусь
"Анонимно" 12.04.2022 16:01:05
Подскажите сальдо на 01.01.22 по подоходному налогу брать с учетом переплаты или начисленный налог из зарплаты декабря?
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2022 12:53:52
по идее не может быть никакой переплаты по подоходному - мы его удерживаем и перечисляем то что удержали. Я не показываю переплату.
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2022 12:56:33
по идее не может быть никакой переплаты по подоходному - мы его удерживаем и перечисляем то что удержали. Я не показываю переплату.
________
Не показываю - это ещё не значит, что у вас нет переплаты.
Беларусь
"Анонимно" 14.04.2022 12:37:39
да, конечно -не значит) но я не показываю)
Беларусь
"Анонимно" 14.04.2022 12:40:12
но я не показываю)
__________
Аналогично.
Беларусь
"Анонимно" 14.04.2022 12:41:31
Подскажите сальдо на 01.01.22 по подоходному налогу брать
________
Сальдо есть сальдо.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru