|
|
|
|
|
|
Истерика
04.07.2016 14:29:59
|
|
|
Скажите, люди, вы уже все бросились заполнять ЭСЧФ при выписке накладной ? Или отложили это на немножко, ведь есть же срок до 5 августа я так понимаю.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Я
23.08.2016 16:39:42
|
|
|
т.е. пока нет заявления от РФ, с эсчф и не чего дергаться.
Условно: отгружено 23.08.16, заявление от РФ получим 10.09.16. ЭСЧФ выставляем с 10.09.16 но не позже 05.10.16, «дата совершения операции» ставим 30.09.16
Беларусь
|
|
|
Надежда
23.08.2016 16:42:25
|
|
|
я сегодня отправила, дата выставления у меня 23.08.16, дата, совершения 07.07.16 (дата отгрузки), в 14 строке заполнила данные Раздела 2 заявления. ---- Пардон. ошиблась в комментариях. Вы пишите про экспорт, но НДС у вас будет только тогда, когда они вам не пришлют (Россия) заявление, поэтому не надо было вообще что-то заполнять пока. Вы вспоминайте декларацию по НДС и логически мыслите.Номер заявления от России можно в личном кабинете посмотреть
Беларусь
|
|
|
Экспорт РФ
23.08.2016 16:50:46
|
|
|
я сегодня отправила, дата выставления у меня 23.08.16, дата, совершения 07.07.16 (дата отгрузки), в 14 строке заполнила данные Раздела 2 заявления. ---- Пардон. ошиблась в комментариях. Вы пишите про экспорт, но НДС у вас будет только тогда, когда они вам не пришлют (Россия) заявление, поэтому не надо было вообще что-то заполнять пока. Вы вспоминайте декларацию по НДС и логически мыслите.Номер заявления от России можно в личном кабинете посмотреть __________________________________________________.. _ у меня в личном кабинете есть заявление от Россиян, я так понимаю, моя налоговая тоже его уже видит. Я и заполнила ЭСЧФ только тогда когда получила заявление.. или не так?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.08.2016 17:20:08
|
|
|
все так , когда показываете в декларации ст.0 , тогда и ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.08.2016 18:21:00
|
|
|
А наш директор свято верит, что отложили ЭСФ до конца года и приказал ими пока не заниматься.
Беларусь
|
|
|
Тери
24.08.2016 10:07:02
|
|
|
Подитожу. Кто запутался читать, напомню еще раз как по инструкции что именно мы пишем в графу «Дата совершения»: по импорту из ЕАЭС- последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров. То есть ввезли в июле - дата свершения 31,07,16, ввезли в августе - 31,08,16. Дату и номер заявления ставим из раздела №1 нашего заявления.
по экспорту - последний день отчетного периода, к которому относится данный оборот по реализации. Для квартальной сдачи это последний день квартала, для ежемесячной -месяца. В оборот мы включаем когда заявление к нам приходит. Например отгрузка в мае , заявление пришло в июле, в оборот по нулевой ставке мы будем показывать за 3 квартал, дата свершения -30 сентября. Или отгрузка наша в сентябре, заявление мы получим в октябре, в оборот по нулевой ставке включим в декларацию за 4 квартал, значит дата свершения будет 31 декабря. При экспорте в ЕАЭС дату и номер заявления пишем из раздела №2 полученного нами от покупателя (выводим в личном кабинете на печать и смотрим на последней странице справа раздел 2 там номер и дата)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 10:08:17
|
|
|
*на последней странице СЛЕВА (пардон все время путаю)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 11:03:36
|
|
|
Девочки , кто арендодатель , у Вас получается перевыставить СЧЭФ по возмещаемому НДС ? Как указать в гр.12 разд. 6 признак дополнительных данных «не подлежит вычету» Читаю п. 52, 53 Инструкции и не получается на практике.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.08.2016 18:07:44
|
|
|
Девочки , кто арендодатель , у Вас получается перевыставить СЧЭФ по возмещаемому НДС ? Как указать в гр.12 разд. 6 признак дополнительных данных «не подлежит вычету» Читаю п. 52, 53 Инструкции и не получается на практике. __________________________________________________.. __
Сначала подписываете ЭСЧФ, которую Вам выставил, например, водоканал. Потом в подписанных находите эту ЭСЧФ и нажав на кнопку управление вычетами, например , выделяете , тот НДС, который у Вас не подлежит вычету. Сохраняете. Создаете ЭСЧФ своему арендатору со ссылкой на вышеуказанную ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.08.2016 19:37:30
|
|
|
реально ли дозвониться до 110?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.08.2016 19:40:25
|
|
|
Никак не могу подписать эсф, она не попадает в папку подписанные. Уже вроде все обновила и плагин закачала, в чем может быть дело?
Беларусь
|
|
|
Ирина
26.08.2016 9:15:28
|
|
|
Дозвонилась, как обычно все сделала под диктовку ,крутится дальше, пять минут с ней ждали, сказала попробовать через минут пятнадцать. Нужно писать куда-то. «У них все работает»
Беларусь
|
|
|
Ирника
26.08.2016 9:37:38
|
|
|
Дозвонилась, как обычно все сделала под диктовку ,крутится дальше, пять минут с ней ждали, сказала попробовать через минут пятнадцать. Нужно писать куда-то. «У них все работает» ------------------------------------------------ Все так. Причем не один раз. Их версия, что возможно сейчас порталом много кто пользуется, большая нагрузка. Звонишь как в космическую пустоту.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
26.08.2016 9:41:45
|
|
|
Девочки , кто арендодатель , у Вас получается перевыставить СЧЭФ по возмещаемому НДС ? Как указать в гр.12 разд. 6 признак дополнительных данных «не подлежит вычету» Читаю п. 52, 53 Инструкции и не получается на практике. __________________________________________________.. .. __
Сначала подписываете ЭСЧФ, которую Вам выставил, например, водоканал. Потом в подписанных находите эту ЭСЧФ и нажав на кнопку управление вычетами, например , выделяете , тот НДС, который у Вас не подлежит вычету. Сохраняете. Создаете ЭСЧФ своему арендатору со ссылкой на вышеуказанную ЭСЧФ. ====================== А я не могу нормально исполнить свои обязательства и перевыставить ндс своему субарендатору, потому что мой Арендодатель до сих пор даже не пошевелился насчет ЭСЧФ, сказали даже и не начинали программу настраивать - это ЖРЭО сов.района
Беларусь
|
|
|
розница
26.08.2016 16:55:38
|
|
|
Розница.Тьма поставщиков. Каким образом в 1с сделать так, чтобы за месяц НДС с 18 счета на сумму выставленных ЭСЧФ шел в зачет, а не подтвержденный электронными счетами-фактурами ложился на с\с? Я так понимаю нужно чтобы подписанные мною-покупателем эсф каким то образом отражались в программе что они подписаны. Через xml файл наверное? Розница, откликнитесь, как вы настраиваете свою работу!
Беларусь
|
|
|
розница
28.08.2016 20:02:58
|
|
|
Допустим в зачет до следующего года НДС берем по ПУД, хорошо. Вот наступает январь 2017г., продолжаем работать с теми же поставщиками, работаю месяц, подписываю входящие ЭСЧФ, от половины поставщиков приходят, а от половины не приходят, но я жду до 05.02.17, а они бац! и так и не пришли. И что? Я должна буду заплатить гигантский НДС? Поставщику значит заплатила и государству еще заплати? Мои директора сейчас вообще в это все не вникают, а вот как я им скажу сколько нужно будет оплатить, они же меня съедят. Может я и утрирую, но все же.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.08.2016 16:17:45
|
|
|
звоните своим поставщикам и требуйте выставить эсчф. я у себя в комментариях помечаю от кого получила эсчф. за месяц потом просматриваю и директор звонит тем от кого нету)
Беларусь
|
|
|
Трансп.услуги
01.09.2016 14:59:00
|
|
|
Мы иногда пользуемся услугами транспортной фирмы, документы доставить в РФ.. Предоставили они акт оказанных услуг на 38,00 по 0% ндс. И выставили эсчф на сумму 10,77 ставка 0%. Как быть подписывать такую эсчф или нет? Позвонила спросила почему сумма не такая как в акте мне ответили, что они отражают сумму своей работы.
Беларусь
|
|
|
dmk
06.09.2016 20:40:02
|
|
|
Что-то топик умирает - не порядок :)
--------------------- Трансп.услуги 01.09.2016 14:59:00
Мы иногда пользуемся услугами транспортной фирмы, документы доставить в РФ.. Предоставили они акт оказанных услуг на 38,00 по 0% ндс. И выставили эсчф на сумму 10,77 ставка 0%. Как быть подписывать такую эсчф или нет? ------------------------------- Не должны были они Вам выставлять на подпись эту ЭСЧФ. Они должны выставлять такие ЭСЧФ с 0% только на портал.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2016 12:03:07
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС для собственного потребления, по мимо заявления о ввозе, заполняется ли ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
<< 841-860 861-880 881-900 901-920 921-940 941-960 >>
|
|
|
|
|