| |
|
|
| |
|
|
наталья
19.04.2017 13:49:33
|
 |
 |
Или я добью НДС или он меня... раздел «Справочно» декларации по НДС: строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету. Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда? Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода. Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Каталина
21.04.2017 11:33:23
|
 |
 |
«Анонимно» 20.04.2017 22:04:03
нет, с этой строкой все понятно, это вычеты, и они давно сидят в книге покупок (если бы ее вели), т.е. ПРАВО взять их к вычету наступило ранее. Но не хватило реализации, вот и эти ВЫЧЕТЫ зачтутся позже. т.е. Вычеты - это суммы ндс, которые вы вправе вписать в книгу покупок (если бы ее вели), а суммы таможенного ндс в книгу покупок до 60-ти дней никак не могут попасть, нет права такого (согласно Указу), поэтому это не вычеты, а предоплата в таможню
Беларусь
|
 |
 |
лизинг
21.04.2017 11:47:44
|
 |
 |
Только что приехала из МНС, ездила по другому вопросу, зашла к рабочей группе. Ответ -по лизингу показывать в строке 11 и строке 11.3. А вообще сказали, что сверяют только до КК16, все что после (КК26 и т.п.)не сверяют ПОКА, сказали, сильно не волноваться, эти справочные данные не влияют на суммы налога к уплате. А еще сказали, что если что-то будет не так мы вас уведомим, сделаете уточненную. Пока оставляю так как есть (хотя уже умом понимаю, что если раздел относится только к зачтенному, то тогда я ничего показывать не должна). Меня немного напрягла фраза, что сейчас не тот подход к заполнению раздела который был ранее. Может им виднее.
Беларусь
|
 |
 |
Каталина
21.04.2017 12:34:59
|
 |
 |
лизинг 21.04.2017 11:47:44 спасибо за информацию.
Я сдала декларацию точь-в-точь как автор топика, показала в справочно в строке 11 весь 18 счет, включая таможенный ндс, который будет вычетами в будущем.
Инспектором принято без ошибок, а камеральный контроль осуществляет другой отдел.
Будем ждать уведомлений и разъяснений
Беларусь
|
 |
 |
Нат
27.04.2017 10:32:52
|
 |
 |
Девочки, ну как прошел камеральный контроль? И какие формулы здесь работают при условии наличия переходящих остатков НДС с 2016 года и наличия отложенного НДС (60 дней) на 2 кв. 2017 года. Может кому уже звонили с ИМНС , поделитесь информацией, пжс.) У меня «бьет» 3 ошибки по IV разделу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.04.2017 10:36:15
|
 |
 |
У меня «бьет» 3 ошибки по IV разделу.
А декларация у Вас принята инспектором ?
Беларусь
|
 |
 |
Нат
27.04.2017 10:38:45
|
 |
 |
Да декларация принята инспектором
Беларусь
|
 |
 |
Olle
27.04.2017 11:21:02
|
 |
 |
По КК_26,КК_27 и ввозной НДС могу рассказать следующее. Декларацию подаю помесячно. За январь пришло письмо из МНС по расхождению 26, 27 контроля. Прочитал инструкцию написал объяснение с цифрами и указал на ошибки логики портала. За янв-февраль опять письмо из МНС с просьбой объяснить расхождения по КК 26, 27. Еду в консультацию налоговой - после обсуждения вопроса сказали все понимаем, но пишите объяснительную. Написал. Объяснил, что в марте расхождения исчезнут (весь ввозной пошел на вычет). Со II-го квартала строки 2.2 уже не будет. Значит и отклонений будет меньше ;)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.10.2017 17:23:52
|
 |
 |
стр.1.3 -НДС пришедший за 1кв.2017г- весь без исключения. ___как? есть же разъяснение что здесь показываем именно те по которым наступило право на вычет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2018 21:31:53
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|