...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Деноминация 04.02.2016 11:40:02
Давайте соберем в этот топик вопросы по деноминации. Как кто будет делать в своих программах, можно ли обойтись без программистов и т.п.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Программист 1С 12.05.2016 10:28:16
В ситуации 1000 раз по 49 копеек - все нормально )
Отрабатывалось и тестировалось на очень большой базе.
=============
А можно конкретно на этой ситуации поподробнее...

1000 раз по 0.0049 в новых деньгах (т е это не копейки, а доли копейки) - это 4,9 суммарно

Корректировки погрешностей можно провести не разовой проводкой, а «постепенно с нарастающим», чтобы в каждом периоде погрешность не превышала 0,005, и корректировка относилась на ту же аналитику, что и ошибка.

В этом случае цифры прошлого периода будут пригодны для дальнейшей работы ))
Беларусь
"Анонимно" 12.05.2016 12:08:49
Корректировки погрешностей можно провести не разовой проводкой, а «постепенно с нарастающим», чтобы в каждом периоде погрешность не превышала 0,005, и корректировка относилась на ту же аналитику, что и ошибка.
===========
Маленький нюанс - как мне сделать проводку на полкопейки, если у меня в сумме проводки только два знака после запятой?
Или я должна накапливать ошибку в разрезе аналитики и как только она превысит копейку - делать проводку?
Все равно тогда в примере с 49 копейками может быть ерунда, если этот материал списывался в позаказном производстве на разные изделия, условно говоря на 100 разных изделий по 1 шт.
Беларусь
Программист 1С 12.05.2016 12:15:15
Накапливать ошибку и корректировать по мере накопления.
Если аналитика позаказно - то ошибка в пределах 0.5 копейки по заказу. Если по материалам - то 0.5 копейки на все.

Но это уже «математика», против которой ничего не сделаешь.
Та же проблема и просто при округлении остатков.

По-другому - разве что точность большую ввести... хотя бы 4 знака после запятой.... )
Беларусь
дот 12.05.2016 16:14:19
Программист 1С, как можно с вами связаться? что-то в топике не нашел
Беларусь
Программист 1С 12.05.2016 16:51:05
c a v i a @ yandex.by
Беларусь
"Анонимно" 19.05.2016 9:24:21
На сайте Минфина есть разъяснение о деноминации
Беларусь
"Анонимно" 19.05.2016 9:25:21
minfin.gov.by
Беларусь
"Анонимно" 19.05.2016 10:16:37
На сайте Минфина есть разъяснение о деноминации
----
Что то не нашла, где на сайте уточните.
Беларусь
"Анонимно" 19.05.2016 10:22:53
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21630916&p1=1&p5=0
Беларусь
"Анонимно" 19.05.2016 10:23:23
На сайте Минфина есть разъяснение о деноминации
----
Что то не нашла, где на сайте уточните.
_____________
На вкладке «последние новости» - 2-я новость за 18.05.2016г.Постановление №27 от 22.04.16
Беларусь
DENO.BY 19.05.2016 14:32:30
inna1s, при Вашем варианте, все равно Вам придется дорабатывать печатные формы, потому как все с 01-07 уже должно быть в копейках во всех ваших печатных документах, даже если данные внутри базы у вас будут в старой валюте. Мы, как раз и пытаемся всем объяснить различные варианты работы в переходные полгода (месяц, два месяца и т.п. как кому будет удобнее) и хотим сказать, что Ваш вариант очень хорош, но имеет ряд моментов, которые надо учитывать и понимать.
Беларусь
Кадры 19.05.2016 16:47:13
Добрый день. Подскажите, как поступить. Водитель официально ушел в отпуск на 2 нед. а сейчас мне приносят путевые оформленные на него же, по которым мне нужно выставить акты вып.работ. - не отдыхается ему! (других водителей нет)
Беларусь
"Анонимно" 19.05.2016 19:11:43
Коллеги, безусловно, оптимально 2 базы с учетом Постановления Минфина №27 и принципов вчитки округления. Математический прием округления всех операций в историческом представлении хорош для отд типов операций (баз) и то, только для целей послед расчетов ( отпуска,больничные и т.д.). Например , ЗП. Но не подходит для больших компаний. Будет каша и несопоставимость.На мелких - просто заработают бабосов из-за ленности бухов. У нас при большом количестве объектов ожидаемая дельта округлений под миллиард в текущей валюте. Зачем иметь несопоставимую математику расчетов, начислений амортизации и т.д. Не понимаю... Округляться придется ч/з 00 счет пообъектно 30 июня, сворачиванием и вчиткой накопительного оборота без объектного распределения 01 июля. Мы базы режем.
Беларусь
Программист 1С 19.05.2016 21:13:02
«Анонимно» 19.05.2016 19:11:43
Математический прием округления всех операций в историческом представлении хорош для отд типов операций (баз) и то, только для целей послед расчетов ( отпуска,больничные и т.д.). Например , ЗП. Но не подходит для больших компаний. Будет каша и несопоставимость.
...
У нас при большом количестве объектов ожидаемая дельта округлений под миллиард в текущей валюте. Зачем иметь несопоставимую математику расчетов, начислений амортизации и т.д. Не понимаю... Округляться придется ч/з 00 счет пообъектно 30 июня, сворачиванием и вчиткой накопительного оборота без объектного распределения 01 июля. Мы базы режем.

---------------------

Про «несопоставимость» это напрасно.
По итогу тестирования на большой базе - в любом разрезе аналитики, в любом периоде с нарастающим итогом - погрешность не более 0,5 новых копейки. Т е на начало любого месяца из прошлого периода остатки выглядят так, как если бы они были введены «разделением базы поперек» и деноминацией остатков.
Так что данные из прошлого периода вполне достоверны и не сильно искажены.

В прошлом периоде - корректировки через 00, по итогу складываются в те же цифры, которые должны получиться при деноминации остатков и пройти по счетам 90, 91.

Если «миллиард старыми» получается при деноминации остатков, то все равно он же и будет при разрезании базы.
Если это «полкопейки * 2 миллиарда проводок», то «вы не любите кошек только потому, что не умеете их готовить».
Беларусь
"Анонимно" 20.05.2016 11:16:13
Люди, объясните принцип деноминации. Делаем ведомость на 30.06.2016 с реальными остатками, на 01.07.2016 с остатками уменьшеными в 10 000 раз. Куда в бухучете относиться разница?
Беларусь
"Анонимно" 20.05.2016 11:19:25
Делаем ведомость на 30.06. первая колонка -счета учета , вторая колонка до деноминации , третья колонка после деноминации ,четвертая колонка разницы при деноминации, пятая - примечания.
Беларусь
"Анонимно" 20.05.2016 12:32:03
Куда относить 4 колонку- разницу при деноминации?
Беларусь
Надя 20.05.2016 12:44:10
Подскажите как будут выглядеть после деноминации суммы и разницы после пересчета и округления дебиторской задолженности: 499 967руб= и 417 984 336руб= . Впервые буду сталкиваться с деноминацией.Буду очень благодарна.
Беларусь
"Анонимно" 20.05.2016 13:25:44
Куда относить 4 колонку- разницу при деноминации?

Д90/10 или К90/7
Беларусь
"Анонимно" 20.05.2016 13:32:25
Куда относить 4 колонку- разницу при деноминации?
---
Из постановления 27:
1.3. разницы, возникающие в результате пересчета и округления объектов учета (за исключением остатков по забалансовым счетам), отражаются 1 июля 2016 г.: организациями (за исключением бюджетных организаций) по дебету (кредиту) счетов 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с соответствующими счетами;
Беларусь
 
<< к списку вопросов

<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru