 |
Люди,у кого была такая ситуация.Сдал новые заявления и уточненную декларацию.А что делать с разницей по НДС?Она уменьшает сумму вычета,т.е надо сделать проводки 68/25-18/91 красным, а тогда как отразить в книге покупок.Вручную с минусом программа 1с7,7Юкола заявления не делает,значит не формирует авто заполн.книгу покупокили просто разница по ввозному НДС останеться в переплате и учтется в последующем? Спасибо.
Беларусь
|
 |