...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Gambit 03.08.2007 9:38:39
Импортеры отзовитесь! Что делать с НДС уплаченом на томожне? Принимать к вычету или включать в цену.
При оприходовании товара 1С делает следующие проводки:
41.1-60.11
18.1.4-60.11 (и что делать с этой проводкой ведь поставщику я платил без НДС, тем более что НДС программа считает от суммы товара а не от товар+доставка)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
lion 03.08.2007 9:41:24
конечно, НДС к вычету. Товар приходуете в 1С без НДС (птичку или что там у вас уберите).
Беларусь
Ольга 03.08.2007 9:44:09
НДС к вычету в месяце принятия товара к учету. Проводки: 18-76 (уплата на таможне); 68-18 (принятие к вычету).
Беларусь
Свет 03.08.2007 9:56:41
Пост. СМ РБ №176 от 16.12.03г. п5: Подлежащие оплате суммы НДС отражаются по дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,... (по соответствующим субсчетам) в корреспонденции с кредитом:
счетов 51 »Расчетный счет«, 52 »Валютные счета«,55
»Специальные счета в банках« - на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь;...
Т.Е. Дт18 Кт 51 Уплата НДС таможне (УГК)
Дт68 Кт 18 Зачёт НДС
Беларусь
Gambit 03.08.2007 9:58:56
Спасибо, а в книгу покупок писать номер ГТД?
Беларусь
Свет 03.08.2007 10:01:15
Конечно.
Беларусь
Е.А. 03.08.2007 12:27:38
Согласна. Д76 К 51, Д 18 К76, Д68 К18
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru