| |
|
|
| |
|
|
Наташа-маленькая
14.08.2007 10:38:56
|
 |
 |
Наша организация (ОДО)была зарегестрированна в феврале, но выручку первую получила в июле, можно ли принимать к зачету накопленный входящий НДС.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Инесса
14.08.2007 10:53:32
|
 |
 |
У меня вторая новая фирма. По три месяца я оплачиваю входной НДС. В месяц, когда идет реализация, я принимаю к вычету весь оплаченный НДС, собранный на 18-м счете в пределах НДСа, начисленного от реализации. Месяц назад была проверка. Никаких вопросов.
Беларусь
|
 |
 |
Наташа-маленькая
14.08.2007 11:03:31
|
 |
 |
Спасибо,А в Июле у меня уже упрощенная система, это ничего?
Беларусь
|
 |
 |
Инесса
14.08.2007 12:10:13
|
 |
 |
А упрощенка с НДС или без? Если с НДС, я так думаю, порядок прежний. А если без НДС - не в курсе, я слаба в УСН.
Беларусь
|
 |
 |
Наташа-маленькая
14.08.2007 16:10:35
|
 |
 |
Инесса, а может вы хотите подработать, а то мне начинать вести бухгалтерию очень сложно не разу не видев что эо такое
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|