Скажите пожалуйста, печать по авансовому отчету была принята и я писала в декларации по НДС входящий НДС по печати, а оплатила по чеку только в августе, значит я не имела права отражать входящий НДС и что делать?
входящий НДС правильно приняли в месяце поступления ТМЦ, а к вычету только после оплаты, если метод реализации у вас по оплате
Беларусь
Наташа-маленькая16.08.2007 15:10:42
СпасиБо большое
Беларусь
"Анонимно"16.08.2007 15:18:26
только в декларации по НДС входящий НДС отражается только в строке Справочно, если он оплачен. Видимо, просто отразили в учете Дт 18 Кт 60 в месяце поступления.