 |
Подскажите, как решить такой вопрос: в 2003 году вносились остатки в программу через счет 00, но по сч 60 по контрагенту неверно указана сумма. При проведении сверки с ним в 2005 году была обнаружена ошибка и сделаны сторнировочные записи 08 60 и 18.1 60. Но! Фактически ОС были поставлены и оприходованы в 2003 на эти суммы. Учет велся в Exele. Теперь на сч 08 висит по красному эта сумма, т.к. остатка на момент сторнирования не было. Как теперь все это правильно отразить?
Беларусь
|
 |