Подскажите,пожалуйста, если в текущем месяце обнаружены ошибки прошлых лет по НДС и есть проводки: 92/10-68/2- 259392 начислен НДС 68/2 -18/32- 259392 НДС прошлых лет взачет Нужно ли эту сумму отражать где-нибудь в налоговой декларации по НДС?
Подскажите, пожалуйста....ну очень нужно...а сама я не знаю, что с этой суммой делать.
Беларусь
Ольга19.09.2007 14:30:56
???
Беларусь
"Анонимно"19.09.2007 15:02:00
up
Беларусь
Azhur19.09.2007 15:14:18
Исчисленный НДС отнесен в текущем периоде на сч.92 и не уменьшает н/о базу налога на прибыль. Уточненный не нужен. Внесен в книгу покупок входной НДС (дата составления документа, дающего право на принятие к вычету НДС роли не играет, условие для релизации права на вычет - внесение в книгу покупок), можете брать к вычету. Уточненный не нужен.