| |
|
|
| |
|
|
ИП
26.09.2007 21:52:14
|
 |
 |
Помогите,пожалуйста,сформировать цену на товар предпринимателю для реализации юр. лицу, если ИП работает без НДС. Цена производителя 1 000 НДС 18% - 180 руб Всего - 1 180 руб. Нужно сделать 20% надбавку - к 1 000 ил к 1 180 руб?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ИП
26.09.2007 22:02:28
|
 |
 |
Никто не знает?
Беларусь
|
 |
 |
ИП
26.09.2007 22:17:07
|
 |
 |
Из Инструкции о порядке ведения учета доходов, расходов – п. 24. Товары, предназначенные для продажи, учитываются по фактическим ценам их приобретения (по договорным ценам, включая налог на добавленную стоимость, если он не принят к вычету). Следовательно, цена товара у вас по учету будет 1000 + 180= 1180 руб., а цена реализации 1180+20%.
Беларусь
|
 |
 |
ИП
26.09.2007 22:21:09
|
 |
 |
Спасибо большое!
Беларусь
|
 |
 |
Fil
26.09.2007 22:27:51
|
 |
 |
Не согласен. 1000 +20% = 1200 + 180 (НДС) = 1380.
Беларусь
|
 |
 |
A-Lesko
26.09.2007 22:36:02
|
 |
 |
Если приобретаете непосредственно у импортера или производителя, то делайте так, как написал ИП 26.09.2007 22:17:07
Беларусь
|
 |
 |
ВО!
26.09.2007 22:40:40
|
 |
 |
Я не согласен со всеми 1000+20%=1200 отсюда НДС исходящий 1200*18/100=216 Итого:1200+216=1416 ИП токо уточните цена 1000 с учетом НДС была или без?
Беларусь
|
 |
 |
Fil
26.09.2007 23:01:39
|
 |
 |
Какой исходящий НДС? Из вопроса следует, что цену формирует ИП не являющийся плательщиком НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.09.2007 23:08:10
|
 |
 |
Тогда Fil ты прав!
Беларусь
|
 |
 |
Марианка-Fil
26.09.2007 23:08:18
|
 |
 |
Я с Вами согласна, т.к.когда ко мне приходит товар(поставщик РБ)-в накладной нету надбавки, т.е.допустим он стоит 1000руб.Затем ,когда я его реализую, делаю установку цены с надбавкой 20%, т.е.1000+20%=1120-это наша цена и выписывая накладную на отгрузку товара к этой цене 1120руб НДС (18%)автоматически считается
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.09.2007 23:10:30
|
 |
 |
Ну что эта тема закрыта тогда.Вы лучше посоветайте Antlik что ему делать?
Беларусь
|
 |
 |
ИП
27.09.2007 9:23:59
|
 |
 |
Так и не разобрался. Нужно сейчас выписывать ТТН, а как правильно может ещё кто-нибудь подскажет?
Беларусь
|
 |
 |
ИП
27.09.2007 9:33:32
|
 |
 |
Fil, если цена реализации (1000+20%) + НДС 180 = 1380, то как тогда показать в накладной? ведь я работаю без НДС, а 180 руб - это входящий?
Беларусь
|
 |
 |
A-Lesko
27.09.2007 9:59:05
|
 |
 |
Так, как пишет Fil, считается, если товар приобретен у оптовика уже с наценкой. Если у импортера или производителя, то НДС относится на увеличение стоимости и уже к этой цене добавляется оптовая надбавка.
Беларусь
|
 |
 |
NN
27.09.2007 10:01:51
|
 |
 |
мне тоже предстоит такая же ситуация.. ИП , товар из Украины и работает без НДС. будем выписывать 1000 +180 +30%.
Беларусь
|
 |
 |
ИП
27.09.2007 10:03:21
|
 |
 |
Получается, что в графе «цена производителя, импортера» я пишу 1 180?, наценка 20%, стоимость без НДС 1 416?
Беларусь
|
 |
 |
NN
27.09.2007 10:17:04
|
 |
 |
выходит так, но если импортеры, то в графе наценка прочерк.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|