 |
«ООО» оказаны услуги , которые отражены в составе внереализационных расходов, не учитываемых при налогоб.прибыли. Из этой суммы начислен НДС к уплате в бюджет.Имеет ли право «ООО» зачесть эту сумму НДС в счет уплаченного налога , предъявленного продавцом при приобретении им на территории РБ товаров(работ, услуг)- первичные учетные и расчетные документы установленного образца имеются или «ООО» обязано перечислить в бюджет эту сумму НДС в связи с тем , что «ООО» за расматриваемый период вообще не имеело реализации ( НДС , исчисленный по реализации товаров отсутствует)? Спасибо за ответ.
Беларусь
|
 |