Что-то я притормаживаю... Кредиторская зад-сть перед поставщиком на 1.09.07 - 1000 евро. Погасила 3.09.07. - 1000 евро. Переоценку я делаю на 3.09.07 или на 30.09.07?
А если дебиторская на 01.09.- 1000 евро по дог.1, 1000 евро по дог.2, кред. 1000 по дог.3 10.09. получили товар по дог. 1. На 10.09 провожу переоценку, программа переоценивает по всем договарам. Это правильно???
Беларусь
КЭТ18.10.2007 10:21:22
А в декрете написано «на дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период» - последний день...
Беларусь
КЭТ18.10.2007 10:29:30
up
Беларусь
"Анонимно"18.10.2007 12:38:04
переоценка производитсяна дату хоз.операции либо при отсутствии оной на последнюю дату месяца.