Очень нужна помощь. Импортируем товар из РФ. Товар принят на учет в августе. В ИМНС предоставлена Декларация по НДС (10 000 000), по товарам ввезенным из РФ за август. НДС РФ мы не платили, т. к. у нас была переплата по НДС (12 000 000) и нам взяли 10 000 000 в зачет в сентябре. Следовательно я в налоговой декларации за сентябрь НДС РФ 10 000 000 отношу к налоговым вычетам, верно?
В сентябре я принесла декларацию по НДС РФ вместе с заявлением. На тот моент у меня висела переплата по НДС 12 000 000. Мне взяли в зачет. То есть после зачета у меня осталась переплата по НДС всего 2 000 000. Следовательно НДС РФ у меня уплачен.