Помогите, плиз!!! Ситуация: В июле месяце отгрузили товар на 1 110 000, деньги пришли тоже в июле 1 110 000, но предыдущий бухгалтер сделала по банку на сумму 1 100 000, соответственно и реализация прошла такая же!!! и тока сейчас я это обнаружила (работаю с октября)!!!!как тут лучше поступить: а) подать уточняющую за все месяцы начиная с июля, и соответсвенно заплатить пеню (кстати, какая она) по НДС и 3% (прибыли нет) б)подать уточняющую за сентябрь, т. к. в любом случае уже в сентябре наступили 60 дн.Но за сентябрь у нас переплата большая, следовательно недоплаты налога не будет. И если этот вариант, то отразить как-будто деньги по банку пришли, или просто 60 дн., а деньги типа в октябре в) отразить все в октябре, может не заметят, если будет проверка!!! Спасите!!!