 |
Подскажите, плиз, в 2006 году организация А поставила нам товар, мы его не продали и теперь возвращаем той организации. Они у нас принимают этот товар. НО мы должны деньги другой орг-и и хотим составить тройственный договор перевода долга(чтобы та орг-я, к-й мы вернули товар, перечислила деньги за товар тому кому мы должны). Как мне это провести в учете? Я сразу делаю проводку на списание долга у третей организации Дт60 Кт 60 с одного поставщика на другого, или ждать пока тот оплатит? Когда я имею право зачесть НДС?
Беларусь
|
 |