| |
|
|
| |
|
|
Помогите
20.11.2007 17:54:04
|
 |
 |
Мы работаем по УСН,без уплаты НДС.Изготовили Заказчику упаковку передали по ТН ( без НДС) соответственно) потом этот же Заказчик заказал у нас склейку этих коробок передал для склейки по накладной и выделил НДС-это правильно? как нам возвращать их после склейки? выделять этот НДС или нет? вообще имели они право выделять в накладной на передачу в доработку( склейка) НДС. Подскажите!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Помогите
21.11.2007 9:18:55
|
 |
 |
помогите
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
21.11.2007 9:38:27
|
 |
 |
Как они вам их прислали -- вам без разницы: вы их получаете не в собственность, поэтому учитываете на забалансовом счете 003 «материалы, принятые в переработку» в общей сумме. А вот отдавать я бы посоветовал без НДС, ибо выделив в первичных документах НДС, вы становитесь его плательщиком. Кстати, им тоже должно быть без разницы, как вы вернете коробки -- они у них остались на сч. 10, (только на отд. субсчете) и принимать они от вас будут не по ценам ттн, а по тем ценам, по которым они у них числятся. С деньгами вы им даете только акт выполненных работ на склейку (без НДС). Ну и если принимали, например, картон в кг или кв. метрах, а возвращаете коробки в штуках -- то справку-расчет, как вы одно преобразовали в другое.
Беларусь
|
 |
 |
Помогите
21.11.2007 9:51:31
|
 |
 |
Спасибо,единицы измерения везде будут штуки,наверное лучше позвонить согласовать что возврат будет без НДС, а вообще,какую нормативку можно подвести под эту ситуацию?
Беларусь
|
 |
 |
Помогите
21.11.2007 13:23:33
|
 |
 |
Опять прошу помощи, по своим коробкам,очень интересно получается, наш Заказчик кот. передал в доработку в накладной на передачу НДС начислил, т.е. если мы передали 1000шт по 100000, а нам вернули в накладной по 118000,как теперь обратно передавать без ндс по 100000 или по 118000, и еще один вопросик, если мы заказывали печать самих каробок у сторонней организации, сами осуществили доработку типа резка, сформировали окончательную цену без НДС, т.е. НДС кот нам выставила организация которая печатала просто вошел в себестоимость, правильно? Теперь наш Заказчик начисляет НДС сверху на нашу цену, и получается в итоге что на материалы и работу по печати НДС начислен 2 раза? Не знаю на сколько понятно я выразилась, кто поймет? Это правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Помогите
21.11.2007 13:25:30
|
 |
 |
и еще получается мы в свою цену включили налог при УСН 10%, это уже даже не двойное а тройное налогообложение получается? помогите я правильно рассуждаю
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
21.11.2007 13:43:18
|
 |
 |
Я бы возвращал по 100 000. -- без НДС . Но, повторяю, эти цены в накладной стоят просто «для общего развития» -- передачи права собственности нет, имущество остается у одного и того же хозяина, а по каким ценам его учитывать -- это его внутренние вопросы. >уже даже не двойное а тройное налогообложение получается? Да, чем длиннее цепочка, тем больше «накручена» цена. В рыночной экономике это может продолжаться, пока цена не станет неконкурентоспособно высокой, у нас государство с этим борется административно, запрещая покупать у посредников и ограничивая общий уровень оптовой надбавки.
Беларусь
|
 |
 |
Помогите
21.11.2007 15:09:45
|
 |
 |
Мы своим «звеном» которое работает по УСН как-то уж резко увеличиваем цену) Ндс который выставил изготовитель в зачет никто не возьмет, т.к. мы на УСН, и наш заказчик, который от нашей стоимости начислит НДС тоже в зачет ничего не возьмет! Ужос что твориться 2 раза заплатить НДС !!
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
21.11.2007 15:43:40
|
 |
 |
Потому что УСН должна быть выгодна для тех, кто сам производит, а вы в данном случае -- посредник, который принял заказ от одной организации и передал его другой...
Беларусь
|
 |
 |
Помогите
21.11.2007 16:44:02
|
 |
 |
Получается при усн тока такие услуги, что б материалов минимум и вообще все расходы что с ндс минимум! Стихи что ли писать при этой упрощенке,бррррррррррр))))))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|